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鄂尔多斯市东胜区政务服务中心2020年度决算公开报告

作者: 来源:东胜区政务服务中心 发布时间:2021-10-11 16:17
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内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区政务服务中心

2020年度决算公开报告

目录

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2020年度收入决算情况说明

(三)关于2020年度支出决算情况说明

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

集中公开办理区级权限范围内的基本建设、技术改造、房地产开发、国内外投资项目等行政审批事项;集中公开办理企业注册登记及与此相关前后置审批事项;集中公开办理进驻部门行政职责范围内的其他审批、审核等事项;负责提供有关审批事项的法律咨询、行政监督、业务培训等相关综合服务事项;负责对各部门行政许可、非行政许可审批和服务事项的办理工作进行日常管理与考核;负责相关电子办公软件的维护、保密、升级等工作。

二、机构设置

1)独立编制机构。2020年,东胜区政务服务中心独立编制机构1个,与上年相比无变动。

(2)独立核算机构。2020年,独立核算机构1个,与上年相比无变动。

3)人员编制。2020年,东胜区政务服务中心人员编制17个,与上年相比无变动。其中:行政编制0个,与上年对比无增;事业编制(含经费自理事业编制)17个,与上年相比无变动。

4)年末实有人数。2020年年末实有人数21个,与上年相比无变动。其中:在职人员21个,与上年相比无变动;无离休、退休和其他人员。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

(一)收入支出预算安排情况。

2020年,我单位本年收入预算合计496.47万元,全部为一般公共预算财政拨款收入。基本支出安排290.51万元,其中人员经费支出安排281.85万元,保障人员工资和各类保险、住房公积金支出,日常公用支出8.66万元,用于事业运行支出;项目支出安排205.96万元,用于政务大厅弱电系统及保障政务大厅正常运行及维护费用。收入合计比上年减少30.75万元,减少6.20%,主要原因是因我单位本年度由政府一级单位调整为政务服务局二级单位,故有部分项目划分至政务服务局。2020年,我单位本年支出预算合计496.47万元,与收入预算合计相同,支出预算合计比上年减少30.76万元,减少6.20%,主要原因是因我单位上年度由政府一级单位调整为政务服务局二级单位,故有部分项目划分至政务服务局。

(二)收入支出预算执行情况。

收入预决算对比情况:2020年部门收入预算合计496.47万元,收入决算合计456.74万元,年初预算收入决算收入差异39.73万元,预决算差异率为8%,主要原因本年度减少人员支出。调整预算收入与决算收入差额0万元,预决算无差异率。支出预决算对比情况:2020年,我单位支出预算合计496.47万元,支出决算合计456.74万元,与预算数差额39.73万元,预决算差异率为8%,人员经费支出预决算差异率14.55%,主要是减少人员工资2人;公用经费支出预决算差异率0.00%;项目支出预决算差异率0.62%,主要原因本年度支出脱贫攻坚人员驻村补贴。

调整预算支出与决算支出差额0万元,预决算无差异率。

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计456.74万元,其中:本年收入合计456.74万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元;支出总计456.74万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比,收入总计减少130.56万元,下降22.20%;支出总计减少130.56万元,下降22.20%。主要原因:我单位本年度由政府一级单位调整为政务服务局二级单位,故有部分项目划分至政务服务局。

(二)关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计456.74万元,其中:财政拨款收入456.74万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。

(三)关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计456.74万元,其中:基本支出249.49万元,占54.60%;项目支出207.24万元,占45.40%;经营支出0.00万元,占0.00%。

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计456.74万元,其中:年初结转和结余0.00万元;支出总计456.74万元,其中:年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比,收入减少130.56万元,下降22.20%,主要原因:我单位上年度由政府一级单位调整为政务服务局二级单位,故有部分项目划分至政务服务局;支出减少130.56万元,下降22.20%。主要原因:我单位本年度由政府一级单位调整为政务服务局二级单位,故有部分项目划分至政务服务局。

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计456.74万元,其中:基本支出249.49万元,占54.60%;项目支出207.24万元,占45.40%。

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出249.49万元,其中:人员经费240.83万元,主要包括:基本工资72.11万元、津贴补贴28.75万元、绩效工资77.08万元、机关事业单位基本养老保险23.98万元、职业年金5.59万元、职工基本医疗保险11.24万元、其他社会保障缴费1.05万元、住房公积金21.04万元,较上年增加1.84万元,主要原因是:人员工资有所提升;公用经费8.66万元,主要包括:办公费2.3万元、差旅费2.94万元、维修维护费2.84万元、委托业务费0.03万元、其他交通费0.24万元、办公设备购置费0.3万元,较上年减少0.04万元,主要原因是:我单位本年度由政府一级单位调整为政务服务局二级单位,办公经费标准由每人每年0.36万元调整为0.32万元,交通费用由1.5万元调整为1.3万元。

(七)关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为1.30万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为1.30万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务接待费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:我单位公务用车为宣传部借用车辆,故公务用车运行维护费用记入其他交通费用。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次,与上年无增减。

公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,公务用车购置支出较上年无增减。公务用车运行维护费支出0.00万元,车均运维费0.00万元,公务用车运行维护费支出较上年无增减,主要原因是我单位公务用车为宣传部借用车辆,故公务用车运行维护费用记入其他交通费用。财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0.00万元。其中:国内公务接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。与上年无增减。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共包含项目6 个,共涉及资金205.95万元,占一般公共预算项目支出总额的100%(必须达到100%);政府性基金预算项目0个,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映东胜区智慧政务服务平台外包服务项目、弱电智能设备(B座项目采购)项目等一般公共预算项目的绩效自评结果。

1、东胜区智慧政务服务平台外包服务项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为52.2万元,执行数为52.2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:东胜区智慧政务服务外包服务项目从效益指标看要保障大厅政务系统每日正常运行,经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标均达到95%。为提高全市政务机关依法行政、依法服务的能,推动社会需求不断得到满足,实现“成本最底、效率取高、服务最优”的政务服务城市目标。

项目支出绩效自评表

2020 年度)

项目名称

东胜区智慧政务服务平台外包服务

项目负责人及电话

梁晓15049885555

主管部门

鄂尔多斯市东胜区政务服务局

实施单位

鄂尔多斯市东胜区政务服务中心

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

52.2

52.2

10

100%

10

 

其中:财政拨款

52.2

52.2

-

 

-

 

其他资金

   

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

 

保障大厅政务系统每日正常运行,提高政务服务效率

保障大厅政务系统每日正常运行,提高政务服务效率

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

产出指标 (50)

数量指标

每日查看系统

10

每日1

每日1

10

 
                 
   

质量指标

保障系统正常运行

10

100%

100%

10

 
                 
   

时效指标

发现问题解决问题

20

100%

100%

20

 
                 
   

成本指标

维护成本

10

小于等于52.2万元

等于52.2万元

10

 
                 
 

(30) 效益指标

经济效益指标

系统正常使用年限

10

5

5

10

 
   

社会效益指标

保障系统正常运行

10

100%

00%

10

 
   

生态效益指标

           
   

可持续影响指标

保障大厅政务系统每日正常运行

10

98%

98%

10

 
 

满意度指标(10)

服务对象满意度指标

           

总分

100

 

100

 

  2、弱电智能设备(B座)项目采购项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为60万元,执行数为60万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:弱电智能设备(B座)项目采购从效益指标看要保障大厅政务系统每日正常运行,经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标均达到95%。为提高全市政务机关依法行政、依法服务的能,推动社会需求不断得到满足,实现“成本最底、效率取高、服务最优”的政务服务城市目标。

项目支出绩效自评表

2020 年度)

项目名称

弱电智能设备(B座)项目采购

项目负责人及电话

梁晓15049885555

主管部门

鄂尔多斯市东胜区政务服务局

实施单位

鄂尔多斯市东胜区政务服务中心

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

60

60

10

100%

10

 

其中:财政拨款

60

60

-

 

-

 

其他资金

   

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

 

保障B座弱电智能设备正常运行

保障B座弱电智能设备正常运行

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

产出指标 (50)

数量指标

弱电设备采购

10

25

25

10

 
                 
   

质量指标

政府采购率

10

100%

100%

10

 
                 
   

时效指标

合同期内完工

20

100%

100%

20

 
                 
   

成本指标

采购金额

10

60万元

60万元

10

 
                 
 

(30) 效益指标

经济效益指标

保障B座弱电智能设备正常运行

10

98%

98%

10

 
   

社会效益指标

设施设备运行情况

10

保障政务服务水平提高

保障政务服务水平提高

10

 
   

生态效益指标

           
   

可持续影响指标

设施设备运行情况

10

正常运行

正常运行

10

 
 

满意度指标(10)

服务对象满意度指标

           

总分

100

 

100

 

3、办公桌椅家具采购项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为45万元,执行数为45万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:为窗口人员及大厅内办事群众配置相应办公家具,为群众办事提供方便。

项目支出绩效自评表

2020 年度)

项目名称

办公桌椅家具采购项目

项目负责人及电话

梁晓15049885555

主管部门

鄂尔多斯市东胜区政务服务局

实施单位

鄂尔多斯市东胜区政务服务中心

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

45

45

10

100%

10

 

其中:财政拨款

45

45

-

 

-

 

其他资金

   

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

 

为窗口人员及大厅内办事群众配置相应办公家具,为群众办事提供方便

为窗口人员及大厅内办事群众配置相应办公家具,为群众办事提供方便

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

产出指标 (50)

数量指标

提供办公人员及群众办公家具

10

10

 
                 
   

质量指标

保障办公人员及群众办公所需家具

10

100%

100%

10

 
                 
   

时效指标

及时调整办公人员及群众办公家具

20

100%

100%

20

 
                 
   

成本指标

购置成本

10

小于等于45万元

等于45万元

10

 
                 
 

(30) 效益指标

经济效益指标

保障大厅正常运行

10

每天

每天

10

 
   

社会效益指标

保障大厅正常运行

10

100%

00%

10

 
   

生态效益指标

           
   

可持续影响指标

保障大厅正常运行

10

100%

100%

10

 
 

满意度指标(10)

服务对象满意度指标

           

总分

100

 

100

 

4、 标识标牌(A座)安装采购项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为11.52万元,执行数为11.52万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:大厅改建扩建后完善标识标牌,为办事群众提供方便快捷服务。

项目支出绩效自评表

2020 年度)

项目名称

标识标牌(A座)安装采购项目

项目负责人及电话

梁晓15049885555

主管部门

鄂尔多斯市东胜区政务服务局

实施单位

鄂尔多斯市东胜区政务服务中心

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

11.52

11.52

10

100%

10

 

其中:财政拨款

11.52

11.52

-

 

-

 

其他资金

   

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

 

完善标识标牌,为办事群众提供方便快捷服务。

完善标识标牌,为办事群众提供方便快捷服务。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

产出指标 (50)

数量指标

完善标识标牌

10

完善标识标牌

完善标识标牌

10

 
                 
   

质量指标

为办事群众提供方便快捷服务

10

100%

100%

10

 
                 
   

时效指标

为办事群众提供方便快捷服务

20

100%

100%

20

 
                 
   

成本指标

安装采购成本

10

小于等于11.52万元

等于11.52万元

10

 
                 
 

(30) 效益指标

经济效益指标

保障群众提供方便快捷

10

100%

100%

10

 
   

社会效益指标

保障群众提供方便快捷

10

100%

00%

10

 
   

生态效益指标

           
   

可持续影响指标

保障群众提供方便快捷

10

100%

100%

10

 
 

满意度指标(10)

服务对象满意度指标

           

总分

100

 

100

 

 5、弱电智能设备(A座项目采购)采购项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:大厅改建扩建后完善标识标牌,为办事群众提供方便快捷服务。

项目支出绩效自评表

2020 年度)

项目名称

弱电智能设备(项目)项目采购

项目负责人及电话

梁晓15049885555

主管部门

鄂尔多斯市东胜区政务服务局

实施单位

鄂尔多斯市东胜区政务服务中心

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

30

30

10

100%

10

 

其中:财政拨款

30

30

-

 

-

 

其他资金

   

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

 

保障座弱电智能设备正常运行

保障座弱电智能设备正常运行

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

产出指标 (50)

数量指标

弱电设备采购

10

14

14

10

 
                 
   

质量指标

政府采购率

10

100%

100%

10

 
                 
   

时效指标

合同期内完工

20

100%

100%

20

 
                 
   

成本指标

采购金额

10

30万元

30万元

10

 
                 
 

(30) 效益指标

经济效益指标

保障座弱电智能设备正常运行

10

98%

98%

10

 
   

社会效益指标

设施设备运行情况

10

保障政务服务水平提高

保障政务服务水平提高

10

 
   

生态效益指标

           
   

可持续影响指标

设施设备运行情况

10

正常运行

正常运行

10

 
 

满意度指标(10)

服务对象满意度指标

           

总分

100

 

100

 

(三)部门评价项目绩效评价结果

东胜区智慧政务服务平台外包服务项目为例,该项目绩效评价综合得分为100分,绩效评价结果为“优,项目绩效评价情况详见附件《鄂尔多斯市东胜区政务服务中心东胜区智慧政务服务平台外包项目绩效自评报告》。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出0.00万元,比2019年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%,与上年无增减。

本单位2020年度事业运行经费支出8.66万元,比2019年减少0.04万元,降低0.50%,主要原因是:我单位上年度由政府一级单位调整为政务服务局二级单位,办公经费标准由每人每年0.36万元调整为0.32万元,交通费用由1.5万元调整为1.3万元。

本单位2020年度日常公用经费支出8.66万元,比2019年增加(减少)-0.04万元,增长(降低)-0.50%。主要原因是:我单位上年度由政府一级单位调整为政务服务局二级单位,办公经费标准由每人每年0.36万元调整为0.32万元,交通费用由1.5万元调整为1.3万元。

(二)政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,比2019年减少8.32万元,降低100.00%,主要原因是:我单位本年度由政府一级单位调整为政务服务局二级单位,故有部分项目划分至政务服务局,故本年度未进行政府采购;政府采购工程支出0.00万元,与上年无增减;政府采购服务支出0.00万元,与上年无增减。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0%。其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0%。

(三)国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本单位共有车辆0辆。其中,副部(省)级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车0辆。单位无价值50万元以上通用设备,与上年无增减。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:杨巧旺    联系电话:0477-8571562

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