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鄂尔多斯市东胜区交通社区卫生服务中心2020年度决算公开报告

作者: 来源:东胜区交通社区卫生服务中心 发布时间:2021-10-11 08:50
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内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区交通社区卫生服务中心

2020年度决算公开报告

 

 

 

目录

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2020年度收入决算情况说明

(三)关于2020年度支出决算情况说明

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第六部分 附件

《基本公共卫生服务项目补助资金项目支出绩效自评报告》

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

主要职能:东胜区交通社区卫生服务中心是在政府领导、上级卫生机构指导下,以基层卫生机构为主体,全科医师为骨干,合理使用辖区资源和适宜技术,以人的健康为中心、家庭为单位、社区为范围、需求为导向,以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人等为重点,以解决辖区主要卫生问题、满足基本卫生服务需求为目的,融预防、医疗、保健、康复、健康教育、计划生育服务功能等一体的,有效、经济、方便、综合、连续的基层卫生服务。

二、机构设置

机构情况:1个,名称为“鄂尔多斯市东胜区交通社区卫生服务中心”,为公益一类全额拨款事业单位。

人员情况:核定编制数14人,实有在岗职工48人,均为财政统发工资人员。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

本部门2020年度收入总计1199.33万元,其中:本年收入合计998.79万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余200.54万元;支出总计1199.33万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余226.11万元。与2020年初预算相比,收入总计增加502.61万元;支出总计增加502.61万元。

预、决算收支差异原因:

一是上级专项经费(基本公共卫生服务项目经费、住院医师规范化培训建设经费、中医、民族医药专项经费、疫情防控等经费)未列入年初预算,二是本年度事业收入计入决算;三是2019年度结转至本年度上级专项增加,四是正常工资增减。

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计1,199.33万元,其中:本年收入合计998.79万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余200.54万元;支出总计1,199.33万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余226.11万元。与2019年度相比,收入总计减104.96万元,下降8.00%;支出总计减少104.96万元,下降8.00%。主要原因:一是人员减少,工资支出减少;二是本年度事业收入减少;三是基本公共卫生服务补助资金支出减少。

(二)关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计998.79万元,其中:财政拨款收入818.80万元,占82.00%;事业收入180.00万元,占18.00%

(三)关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计973.22万元,其中:基本支出834.09万元,占85.70%;项目支出139.12万元,占14.30%

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计1,019.34万元,其中:年初结转和结余200.54万元;支出总计1,019.34万元,其中:年末结转和结余200.54万元。与2019年度相比,收入减少47.55万元,下降4.50%;支出减少47.55万元,下降4.50%。主要原因:一是人员减少,工资支出减少;二是根据本年度基本公共卫生服务工作量完成情况,调整基本公共卫生服务补助资金支出。

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计817.80万元,其中:基本支出679.67万元,占83.10%;项目支出138.12万元,占16.90%

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出679.67万元,其中:人员经费646.59万元,主要包括:基本工资204.41万元、津贴补贴98.06万元、绩效工资180.86万元、社会保障缴费163.26,较上年减少30.59万元,主要原因是人员减少,工资支出减少。

公用经费33.08万元,主要包括:办公费4.16万元、水费电费通讯费等1.27万元、取暖费3.99万元、物业费0.84万元、培训费0.05万元、专用材料费6.94万元、劳务费4.59万元、福利费10.74万元、公务用车运行维护费等0.92万元,较上年减少1.32万元,主要原因是:人员减少,办公经费支出减少。

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款三公经费预算为2.60万元,支出决算为0.92万元,完成预算的35.40%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,公务用车购置及运行维护费预算为2.60万元,支出决算为0.92万元,完成预算的35.40%;公务接待费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元。2020年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:严格贯彻落实有关规定,逐年压减三公经费支出。

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款三公经费支出0.92万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.92万元,占100.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0,累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出0.92万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,公务用车运行维护费支出0.92万元,用于日常公务出行燃油费及车辆维修费,车均运维0.46万元,公务用车运行维护费支出较上年减少0.41万元,主要原因是:严格执行公务车辆管理规定,严控车辆使用范围。财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

公务接待费支出0.00万元。其中:国内公务接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,2020共有项目6个,分别为:卫生健康示范区建设项目、基本药物制度补助项目、社区基本公共卫生服务项目、住院医师规范化培训基地建设项目、医疗服务与保障能力提升项目。共涉及资金139.12万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;政府性基金预算项目1:抗疫特别国债疫情防控项目,涉及资金1 万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%;对卫生健康示范区建设项目”、“基本药物制度补助项目”、“社区基本公共卫生服务项目”、“医疗服务与保障能力提升项目”“抗疫特别国债”等5项目开展了部门评价,从项目资金情况、项目实施情况和项目绩效情况三个方面进行定性与定量分析,重点围绕管理的规范性、投入的经济性、供给的效率性和产出的效益性开展评价,涉及一般公共预算支出138.12万元,政府性基金支出1万元,从评价情况来看,以上项目基本达成年度绩效任务目标,单位进一步提高了对预算绩效管理的认识,强化以“绩效为中心、对支出结果负责、对社会公众负责”的理念。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映对卫生健康示范区建设项目”、“基本药物制度补助项目”、“社区基本公共卫生服务项目”、 “医疗服务与保障能力提升项目”4个一般公共预算项目以及“抗疫特别国债”1政府性基金项目的绩效自评结果。

1. 社区基本公共卫生服务项目自评综述

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95.60分。全年预算数为113.25万元,执行数为113.25万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:提高基本公共卫生服务项目均等化水平,规范公共卫生服务行为,推进基本公共卫生服务项目开展,基本完成2020年度基本公共卫生服务项目的各项任务指标。

发现的主要问题及原因:绩效产出目标设置不够细化。

下一步改进措施:根据项目指标内容进一步细化目标。

项目支出绩效自评表

 2020 年度)

项目名称

基本公共卫生服务项目补助经费

项目负责人及电话

高云飞 0477-8189120

主管部门

鄂尔多斯市东胜区卫生健康委员会

实施单位

鄂尔多斯市东胜区交通社区卫生服务中心

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

113.25

113.25

10

100

10

 

其中:财政拨款

113.25

113.25

-

 

-

 

其他资金

0

0

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

 

提高基本公共卫生服务项目均等化水平,规范公共卫生服务行为,推进基本公共卫生服务项目开展,完成2020年度我单位基本公共卫生服务项目的各项任务指标。

持续推进我单位基本公共卫生服务项目实施,保障了居民享有均等的基本公共卫生服务,基本完成2020年度各项服务指标。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50)

数量指标

居民健康档案管理率

1.5

75%

98%

1.5

 

健康教育覆盖率

1.5

85%

85%

1.5

 

预防接种管理率

1.5

90%

85%

1.4

儿童按时接种率需加强

0-6岁儿童健康管理率

1.5

85%

87%

1.5

 

孕产妇健康管理率

1.5

85%

75%

1.3

早孕建册亟待加强

老年人健康管理率

1.5

67%

52%

1.2

老年人体检意识需增强,体检服务形式需多样化

高血压患者健康管理率

1.5

60%

60%

1.5

 

2型糖尿病健康管理率

1.5

60%

60%

1.5

 

严重精神障碍患者管理率

1.5

100%

100%

1.5

 

肺结核患者管理率

1.5

90%

100%

1.5

 

中医药健康服务管理率

1.5

45%

45%

1.5

 

传染病及突发公共卫生事件报告和处理率

1.5

95%

95%

1.5

 

卫生计生监督协管管理率

1.5

90%

90%

1.5

 

质量指标

居民健康档案管理率

1.5

75%

98%

1.5

 

健康教育覆盖率

1.5

85%

85%

1.5

 

预防接种管理率

1.5

90%

85%

1.4

儿童按时接种率需加强

0-6岁儿童健康管理率

1.5

85%

87%

1.5

 

孕产妇健康管理率

1.5

85%

75%

1.3

早孕建册亟待加强

老年人健康管理率

1.5

67%

52%

1.2

老年人体检意识需增强,体检服务形式需多样化

高血压患者健康管理率

1.5

60%

60%

1.5

 

2型糖尿病健康管理率

1.5

60%

60%

1.5

 

严重精神障碍患者管理率

1.5

100%

100%

1.5

 

肺结核患者管理率

1.5

90%

100%

1.5

 

中医药健康服务管理率

1.5

45%

45%

1.5

 

传染病及突发公共卫生事件报告和处理率

1.5

95%

95%

1.5

 

卫生计生监督协管管理率

1.5

90%

90%

1.5

 

时效指标

项目完成及时率

11

100%

100%

11

 

(30) 效益指标

社会效益指标

基本公共卫生服务项目普及度及受益度

30

80%

75%

28

受众人群有待进一步增加

满意度指标(10)

服务对象满意度指标

受益群众认可度

10

90%

90%

10

 

总分

100

 

95.60

 

2. 卫生健康示范区建设项目自评综述

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分90分。全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:提高社会心理服务体系建设试点项目,完成心理咨询室、健康小屋的打造。

存在的主要问题:在可持续影响指标、服务对象满意度指标,实际完成值,存在偏差,原因是心理专业人员少、宣传力度还不够。

项目支出绩效自评表

2020年度

 

项目名称

卫生健康示范区建设项目

主管部门

鄂尔多斯市东胜区卫生健康委员会

实施单位

鄂尔多斯市东胜区交通社区卫生服务中心

项目资金
(万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

2

2

2

10

100%

10

其中:当年财政拨款

2

2

2

-

100%

-

      上年结转资金

 

 

 

-

 

-

      其他资金

 

 

 

-

 

-

年度
总体
目标

预期目标

实际完成情况

完成健康小屋建设及心理咨询室建设

基本完成年度预期目标

绩效指标

一级
指标

二级
指标

三级指标

年度
指标值

实际
完成值

分值

得分

偏差原因分析
及改进措施




数量
指标

医疗卫生机构

80%

已完成

10

10

 

质量
指标

心理咨询室全覆盖,提供心理健康的普及率

100%

已签订

10

10

 

项目竣工验收合格率

100%

已完成

10

10

 

时效
指标

定时、定期对各部门、单位督导调研完成情况

每年2

已完成

30

30

 

可持续
影响指标

特殊人群的个性化心理疏导的覆盖率达到70%以上

长期

正在完成

10

8

心理专业人员少

 

传播合理膳食、适量运动、戒烟限酒、心理平衡。

长期

正在完成

10

8

宣传力度还不够

满意度指标

服务对象
满意度指标

群众满意

80%

70%

10

9

宣传力度还不够

总分

100

90

 

3.抗疫特别国债项目自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为1万元,执行数为1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况完成疫情防控设备、物资(医疗设备、防疫工作经费)防护用品、消杀用品采购,保障了疫情防控物资充沛。

发现的主要问题及原因:无。

下一步改进措施:无。

项目支出绩效自评表

 2020 年度)

项目名称

抗疫特别国债项目

项目负责人及电话

高云飞 0477-8189120

主管部门

鄂尔多斯市东胜区卫生健康委员会

实施单位

鄂尔多斯市东胜区交通社区卫生服务中心

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

1

1

10

100

10

其中:财政拨款

1

1

-

 

-

其他资金

0

0

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

 

提高疫情防控能力、保障物资储备充足

提高疫情防控能力、保障物资储备充足

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50)

数量指标

物资储备数量充足

20

物资储备充足

充足

20

 

质量指标

突发公共卫生事件应急处理能力

20

100%

100%

20

 

时效指标

资金拨付及时

10

及时拨付

及时

   

(30) 效益指标

社会效益指标

疾病控制

15

控制新冠疫情蔓延

有效控制

15

 

可持续影响指标

应急长效机制

15

建立长期、稳定、有效的长效机制,保障突发应急事件的及时有效处理

已建立

15

 

满意度指标(10)

服务对象满意度指标

社会公众满意度

10

90%

90%

10

 

总分

100

 

100

 

4.基本药物制度补助项目自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分。全年预算数为13.67万元,执行数为13.67万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:本项目已全面实施,基药使用率达到90%以上,效果明显,各基层医疗卫生机构普遍配备基本药物,执行零差率销售让利百姓,部分解决群众看病贵、看病难的问题。

发现的主要问题及原因:无。

下一步改进措施:无。

基本药物制度补助项目绩效目标自评表 

2020年度)

项目名称

基本药物制度补助资金

项目负责人及电话

高云飞 0477-8189120

中央主管部门

国家卫生健康委员会

地方主管部门

鄂尔多斯市东胜区卫生健康委员会

实施单位

交通社区卫生服务中心及所属服务站

项目资金(万元)

 

全年预算数(A

全年执行数(B

执行率(B/A)

年度资金总额:

13.67

13.67

1

 其中:中央补助

13.67

13.67

1

       地方资金

0.00

0.00

0.00

       其他资金
   (包括结转结余)

0.00

0.00

0.00

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

社区卫生服务中心(站)执行国家基本药物制度,基药使用率达到90%以上,药品执行零差率销售。解决群众看病贵、看病难的问题。

本项目已全面实施,效果明显,各基层医疗卫生机构普遍配备基本药物,执行零差率销售让利百姓,部分解决群众看病贵、看病难的问题。

绩效指标

一级
指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因和改进措施




数量指标

项目完成数量

1.00

0.83

未完成

质量指标

项目完成质量

90%

80%

基本药物供应商违反合同减少供货

时效指标

项目不间断长期实施。

 

 

 

成本指标

不涉及

 

 

 




经济效益
指标

基层医疗机构基本药物全部执行零差率销售

100%

100%

 

社会效益
指标

解决群众看病贵、看病难的问题,促进社会和谐稳定。

长期

长期

 

生态效益
指标

不涉及

 

 

 

可持续影响指标

继续巩固和完善基本药物制度,减轻群众看病负担,促进社会和谐发展。

5

 

 

满意度指标

服务对象
满意度指标

群众满意度

95%

98%

 

 

5. 医疗服务与保障能力提升项目自评综述

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分94分。全年预算数为8万元,执行数为8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:本项目已全面实施,已完成本社区卫生服务中心示范中医馆基础设施建设,对宣传和提倡中医保健、强化中医药服务体系内涵和能力建设、充分发挥中医药资源特色优势,加快推进中医药事业高质量发展起到积极作用。

发现的主要问题及原因:无。

下一步改进措施:无。

项目支出绩效自评表

 2020 年度)

项目名称

医疗服务与保障能力提升

项目负责人及电话

高云飞 0477-8189120

主管部门

鄂尔多斯市东胜区卫生健康委员会

实施单位

鄂尔多斯市东胜区交通社区卫生服务中心

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

8

8

10

100

10

其中:财政拨款

8

8

-

 

-

其他资金

0

0

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标:

目标实际完成情况

 

示范中医馆基础设施建设,宣传和提倡中医药普及。

完成中医馆建设,强化中医药服务体系内涵和能力建设、充分发挥中医药资源特色优势,加快推进中医药事业高质量发展

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50)

数量指标

中医馆建设完成数

20

完成中医馆建设

完成

20

 

质量指标

符合中医药基础设施建设要求

20

待验收合格后评优

18

 

时效指标

2020年内

10

20206月前

完成

   

(30) 效益指标

社会效益指标

中医药宣传与影响

15

 

中医药社会知晓率

14

 

可持续影响指标

反映事项完成后,辖区居民对中医认可度及知晓率

15

建立长期、稳定、有效的长效机制,保障中医药能力建设可持续发展

已建立

13

 

满意度指标(10)

服务对象满意度指标

社会公众满意度

10

90%

90%

9

 

总分

100

 

94

 

(三)部门评价项目绩效评价结果。

以“基本公共卫生服务”项目为例,该项目绩效评价综合得分95.60分,绩效评价结果为“优”。《基本公共卫生服务项目补助资金项目支出绩效自评报告》见第六部分附件。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本单位为事业单位,无机关运行经费支出。

本单位2020年度日常公用经费支出33.08万元,比2019年减少1.32万元,降低3.80%。主要原因是:人员减少,办公经费支出减少。

(二)政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计8.47万元,其中:政府采购货物支出6.88万元,比2019年增加6.88万元,增长100%,主要原因是:上年度无政府采购货物,本年度因工作需要购置疫苗冷链不间断电源及其相关设备、购置办公电脑设备;政府采购服务支出1.59万元,比2019年增加1.59万元,增长100%,主要原因是:上年度无政府采购服务支出,本年度制作基本公共卫生服务印刷品支出。授予中小企业合同金额8.47万元,占政府采购支出合同总额的100%。其中:授予小微企业合同金额8.47万元,占政府采购支出合同总额的100%

(三)国有资产占用情况

截至20201231日,本单位共有车辆2辆。主要用于日常公务出行及业务交通用车。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:金虹宇    联系电话:0477-8189115

第五部分 部门决算公开表

详见附件

第六部分 附件

详见附件

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