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鄂尔多斯市东胜区能源局所属东胜区现代煤炭工业服务中心2021年度 预算公开报告

作者: 来源:鄂尔多斯市东胜区能源局所属东胜区   现代煤炭工业服务中心 发布时间:2021-04-28 11:05
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 鄂尔多斯市东胜区能源局所属东胜区

  现代煤炭工业服务中心2021年度

  预算公开报告

  

  2021423

  目录 

  第一部分  部门所属单位概况

  一、主要职能、职责

  二、机构设置及人员基本情况

  第二部分  2021年部门预算收支情况

  一、部门预算收支总体情况说明

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

  四、机关运行经费安排情况说明

  五、政府采购预算情况说明

  六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  第三部分  其他公开事项说明

  一、项目支出绩效目标情况说明

  二、国有资产占有使用情况说明

  第四部分  名词解释

  第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

  第六部分  2021年部门预算公开表

  一、2021财政拨款收支预算总表

  二、2021年一般公共预算财政拨款支出预算表

  三、2021年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

  四、部门收支预算总表

  五、部门收入预算总表

  六、部门支出预算总表

  七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

  八、财政拨款“三公”经费支出预算表

  九、2021年政府采购预算表

  十、项目支出绩效目标表

  第一部分  部门所属单位概况

  一、主要职能、职责

  主要职能、职责为:负责对煤炭交易市场和工业综合服务平台整体运行情况进行管理,促进产业融合发展。负责推动集煤炭交易、矿用设备综合服务、工业产品综合物流、互联网产业、金融等功能于一体的现代工业服务平台的建设与发展。负责监测分析全区煤炭工业信息化领域的经济运行态势,对重点企业建档监测,进行运行分析、预测预警和信息引导;统筹协调煤炭工业经济运行和信息化建设中的重大问题并提出解决建议。承办主管部门交办的其他事项。

  二、机构设置及人员基本情况

  2021年鄂尔多斯市东胜区能源局(或局本级)所属鄂尔多斯市东胜区现代煤炭工业服务中心共有事业单位数1家,其中财政拨款的事业单位1家。与去年相比,机构数量无变化。

  (一)机构基本情况

  鄂尔多斯市东胜区能源局(或局本级)所属鄂尔多斯市东胜区现代煤炭工业服务中心是鄂尔多斯市东胜区人民政府组成的事业单位,级。

  (二)人员基本情况

  2021年编制数为20人。其中行政编制人数0人,事业编制20人。2020年末财政供养人员实有人数72(其中辅岗3人),比上年净减少4人,其中在职人员72人,比上年净增加1人,其原因是新增工作调动人员;离休人员0人,比上年减少0人;退休人员1人,比上年增加1人,其原因是在职人员退休;调出人员4人,其原因是工作调动调出人员。

  第二部分  2021年部门预算收支情况

  一、部门预算收支总体情况说明

  收入预算1045.84万元,比上年预算增加7.33万元,增长0.71%,增加主要是由于新增了新能源项目规划报告编制、评审及前期勘测费。

  支出预算1045.84万元,比上年预算增加7.33万元,增长0.71%,增加主要是由于新增了新能源项目规划报告编制、评审及前期勘测费。

  (一)、2021年部门预算收入情况说明

  部门预算收入1045.84万元,其中:一般公共预算拨款收入1045.84万元,占比100%;政府性基金预算拨款收入0   万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0%;上年结转0万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。

  (二)、2021年部门预算支出情况说明

  部门预算支出1045.84万元,其中:基本支出875.84万元,占比83.75%;项目支出170万元,占比16.25%;事业单位经营支出0万元,占比0%。

  主要用于“机构运转、新能源项目规划等”方面支出。

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  (一)财政拨款规模情况

  财政拨款收支预算1045.84万元,包括:一般公共预算财政拨款1045.84万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转0万元。

  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

   1一般公共服务类0万元,比上年预算数增加(减少)0万元。

   2、社会保障和就业类90.2万元,比上年预算数减少9.92万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出其他社会保和就业支出。

   3、卫生健康类31.37万元,比上年预算数减少0.65万元,主要用于事业单位医疗。

   4、住房保障类73.53万元,比上年预算数减少15.69万元,主要用于住房公积金。

   5、资源勘探信息等支出类850.74万元,比上年预算数增加33.59万元,主要用于商品和服务支出,包括办公费、水费、电费、邮电费、新能源项目规划报告编制、评审及前期勘测费项目专项费等。   

  三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

  财政拨款“三公”经费支出预算0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:

  1、因公出国(境)费用 0万元,比上年预算数增加(减少) 0万元,增长(下降)0 %。增加(减少)主要是由于我部门2020年财政无“三公”经费财政预算安排。

  2、公务接待费 0万元,比上年预算数减少 0万元,下降0 %。主要是我部门进一步压缩财政拨款接待费支出我部门2020年财政无“三公”经费财政预算安排。

  3、公务用车购置及运行维护费 0万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中,公务用车购置0 万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车运行维护费0万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%。增加(减少)主要是由于我部门无车辆核定,2020年财政无“三公”经费财政预算安排。

      四、机关运行经费安排情况说明

  机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2021年,我单位机关运行经费财政拨款预算0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要包括以下支出:办公室费0万元、邮电费0万元、差旅费0万元、培训费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、福利费0万元、公务用车维护费0万元、其他交通费0万元、其他0万元。增加(减少)主要原因是我单位属于全额拨款事业单位 无机关运行经费。

  我单位属于全额拨款事业单位,2021年,我单位事业运行经费财政拨款预算21.76万元,比上年23.36万元减少1.6万元,降低6.85%,主要原因是在职退休1人,在职调出4人,所以公用经费减少。主要包括以下支出:办公费4万元、印刷费1万元、咨询费0.55万元、手续费0.01万元、水费3万元、电费7.2万元、邮电费2万元、差旅费1万元、维修(护)费0.5万元、办公设备购置费2.5万元、其他商品和服务支出0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车维护费0万元、其他交通费0万元。

      五、政府采购预算情况说明

  政府采购预算总额7.5万元,其中:政府采购货物预算7.5万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

  六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  本部门2021年无政府性基金支出预算。

  第三部分  其他公开事项说明

   一、项目支出绩效目标情况说明

  2021年,填报绩效目标的预算项目2个,公开绩效目标1个,公开项目占全部预算项目的50%。公开填报绩效目标的项目支出预算150万元,占全部项目支出预算的88.24%。我部门不涉及重点项目绩效目标。

      二、国有资产占有使用情况说明

  截至2020年末,共有车辆 0辆, 其中:机要应急车辆0一般公务用车0辆、一般执法执勤车0辆、特种专业技术车0辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上大型设备0台(套)等,主要原因为我部门自成立未购入此类资产。

  第四部分  名词解释

  1、一般公共预算财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。

  2、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  5、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

  6、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  7、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

  8、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  9、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

  10、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  11、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  12、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  13、事业运行经费:各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位预算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:王晓瑾        联系电话:18947338868

  第六部分  2021年部门预算公开表

  详见附表:部门预算公开表政府采购预算表项目支出绩效目标表。

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