位置:首页 > 数据 > 财政管理 > 政府部门 > 机关事务管理局

鄂尔多斯市东胜区机关事务管理局2019年决算公开

作者:鄂尔多斯市东胜区机关事务管理局 来源:机关事务管理局 发布时间:2020-09-30 17:26
分享到:        
  

内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区机关事务管理局2019年度决算公开报告

  目录

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职责

  二、机构设置

  第二部分 2019年度部门决算情况说明

  一、关于2019年度预算执行情况分析

  二、关于2019年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  (二)关于2019年度收入决算情况说明

  (三)关于2019年度支出决算情况说明

  (四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  (五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  (七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

  1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

  (八)关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明

  三、预算绩效情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

  四、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  (二)政府采购支出情况

  (三)国有资产占用情况

  第三部分 名词解释

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  第五部分 部门决算公开表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、机构运行信息表

   

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职责

  1.贯彻执行上级机关后勤事务工作的方针、政策,对区级机关后勤管理、服务工作进行业务指导,协调各镇、街道办事处机关后勤工作。

  2.全面负责东胜区党政办公大楼等集中办公场所的安全保卫、消防、卫生、楼容、道路交通、水、电、暖、通讯等综合管理;负责上访人员管理。

  3.负责大型会议的会务工作及东胜区党政办公大楼等集中办公场所内会议室的管理。

  4.负责办公楼餐厅的管理工作,做好食品卫生安全工作;负责东胜区党政办公大楼等集中办公场所的维修项目立项申报和维修资金管理,承担直接管理的基础维修项目和设施维修。

  5.负责全区文件交换、保密、收发;负责我区公共机构能源消耗的统计和分析。

  6.负责党政机关公务用车管理,保障机关工作高效运行,降低行政成本,提高党政机关公务用车使用效率,确保用车安全、调度有序。

  7.负责党政机关办公用房管理与调配使用。

  8.承担区党委、人大、政府、政协四大班子交办的其它事项

  二、机构设置

  从预算单位构成看,鄂尔多斯市东胜区机关事务管理局部门决算包括:局本级决算和局属事业单位决算。

  1.鄂尔多斯市东胜区机关事务管理局属单位设置及人员情况

  根据职能职责,内设办公室、物业管理室、安全保卫室、餐厅管理室、文件交换室、公共机构节能室、办公用房管理室、公务用车管理办公室。

  东胜区机关事务管理局成立于2006年7月,是东胜区政府直属事业单位,机构规格为正股级。核定全额事业编制10名,年末在职实有人数21人,均为非参公事业人员;年末其他人员5人;共计26人。领导职数3人,为1正2副。

  2.纳入2020年部门决算编制范围的二级预算单位情况:

  单位情况表

  序号

  单位名称

  单位性质

   

  

  

   

   

   

  本单位无局属二级部门。

  第二部分 2019年度部门决算情况说明

  一、关于2019年度预算执行情况分析

  本部门2019年度预算收入4140.43万元。2019年度决算收入4059.68万元。减少80.75万元,主要原因:一是集中办公场所维修(护)费支出减少;二是集中办公场所购置费减少;三是人员调出,工资支出减少。

  二、关于2019年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  本部门2019年度收入总计4,059.68万元,其中:本年收入合计4,059.68万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余0.00万元;支出总计4,059.68万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余0.00万元。与2018年度相比,收入总计增加423.41万元,增长11.60%;支出总计增加423.41万元,增长11.60%。主要原因:一是集中办公场所办公面积增加,服务窗口增加,办事人员增多供暖费、水费、电费均增加;二是集中办公场所建筑、使用时间久,设施设备老化,维修增多,支出增加。

  (二)关于2019年度收入决算情况说明

  本部门2019年度收入合计4,059.68万元,其中:财政拨款收入4,059.68万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。

  (三)关于2019年度支出决算情况说明

  本部门2019年度支出合计4,059.68万元,其中:基本支出1,169.13万元,占28.80%;项目支出2,890.55万元,占71.20%;经营支出0.00万元,占0.00%。

  (四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2019年度财政拨款收入总计4,059.68万元,其中:年初结转和结余0.00万元;支出总计4,059.68万元,其中:年末结转和结余0.00万元。与2018年度相比,收入增加423.41万元,增长11.60%;支出增加423.41万元,增长11.60%。主要原因:一是集中办公场所办公面积增加,服务窗口增加,办事人员增多供暖费、水费、电费均增加;二是集中办公场所建筑、使用时间久,设施设备老化,维修增多,支出增加。

  (五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计4,059.68万元,其中:基本支出1,169.13万元,占28.80%;项目支出2,890.55万元,占71.20%。

  (六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,169.13万元,其中:人员经费284.29万元,主要包 括:基本工资75.19万元、津贴补贴114.5万元、奖金5.09万元、绩效工资3.6万元、机关事业单位基本养老保险缴费30.96万元、其他社会保障缴费1.55万元、住房公积金24.33万元、医疗费8.97万元、其他工资福利支出20.09万元,较上年增加10.70万元,主要原因是:人员工资上调;公用经费884.84万元,主要包括:办公费3.33万元、水费0.28万元、邮电费1.12万元、取暖费871.61万元、劳务费0.27万元、福利费3.81万元、公务用车运行维护费0.55万元、其他商品和服务支出3.51万元,较上年增加231.05万元,主要原因是:集中办公场所办公面积增加,取暖费增加。

  (七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为10.50万元,支出决算为5.29万元,完成预算的50.40%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为10.50万元,支出决算为5.29万元,完成预算的50.40%;公务接待费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:实行定点加油、定点维修大大减少了公务用车运行费用。

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

  本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出5.29万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出5.29万元,占100.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

  因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。较上年增加(减少)0.00万元,增加(下降)0.00%。

  公务用车购置及运行维护费支出5.29万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,较上年增加(减少)0.00万元,增加(下降)0.00%。公务用车运行维护费支出5.29万元,用于支付车队车辆燃油费、洗车费、过路费、保险费、维修费等。车均运维费1.06万元,较上年减少-0.47万元,下降-8.10%,主要原因是2018年支付全区公务用车标识喷涂,财政拨款开支的公务用车保有量为5辆。

  公务接待费支出0.00万元。其中:国内公务接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。较上年增加(减少)0.00万元,增加(下降)0.00%

  (八)关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2019年度政府性基金预算财政拨款支出合计0.00万元,其中:基本支出0.00万元,项目支出0.00万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%。

  三、预算绩效情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  根据区财政局关于预算绩效管理相关考核要求,2019年我局对2019年度部门整体支出及所有部门预算项目开展了绩效评价工作,涉及预算资金2287.6万元。对“集中办公场所物业管理服务项目”、“党政大楼餐饮管理服务项目”、“维修(护)项目”、“新闻中心租赁费项目”采用绩效自评模式,由各项目实施处室、单位根据项目实际执行情况,对照年初预算设定的绩效目标,填写绩效自评表。

    经综合评价和分析,我局2019年部门各项目支出绩效评价得分均在90分以上,结果为“优”。

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

  “集中办公场所物业管理服务项目”主要内容是服务集中办公场所的卫生、安全、消防等。2019年该项目涉及资金1651万元。 项目设定2019年度项目绩效总目标为服务的满意率及完成程度的。合理设定1个产出指标(1个数量指标),1个满意度指标(1个服务对象满意度指标)。数量指标包括:管理服务面积;服务对象满意度指标为抽查集中办公场所工作人员满意度。绩效评价均为“优”。

     “党政大楼餐饮管理服务项目”主要内容是监督第三方做好食品卫生安全工作,满足职工用餐等。2019年该项目涉及资金144万元。项目绩效总目标为满足政府接待用餐和职工用餐。合理设定1个产出指标(3个数量指标和1个质量指标)。数量指标包括:满足的人员用餐数,餐厅员工工资,设施设备的维修维护费;质量指标包括:饭菜质量。绩效评价均为“优”。

  维修(护)项目”主要内容是对集中办公场所的外围、室内、电梯设备进行维修维护,车队车辆进行的保养、维修及保障车辆日常运行等2019年该项目涉及资金389万元。项目绩效总目标为按照维修改造的要求按时竣工并投入使用,符合相关要求,有效改善办公环境,满足办公需要。合理设定1个产出指标(3个数量指标和1个质量指标)。数量指标包括:集中办公场所外围维修维护面积,改造修缮面积,设施设备维修维护(个、部、次、套);质量指标包括:完工验收合格率。绩效评价均为“优”。

  “新闻中心租赁费项目”主要内容是完成支付新闻中心办公长场所的租赁费。2019年该项目涉及资金103.6万元。项目绩效总目标为完成支付租赁费和保障办公场所的正常运行。合理设定1个产出指标(3个数量指标)。数量指标包括:租用面积,物业管理费,采暖费。绩效评价均为“优”。

  项目支出绩效自评表

    2019   年度)

   

   

   

   

   

   

   

  项目名称

  集中办公场所物业管理费

  本级部门及代码

  142001

  实施单位

  深圳明喆物业公司

  项目预算 执行情况 (万元)

  

  

   预算数:

  1651万元

   执行数:

  1651万元

         其中:财政拨款

  1651万元

         其中:财政拨款

  1651万元

               其他资金

   

               其他资金

   

           

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  预期目标

  目标实际完成情况

    目标1:服务的满意率  目标2:完成程度  目标3:  ……

  

  

  

  

    目标1完成情况:优  目标2完成情况:优  目标3完成情况:  ……

  

  

  

  

           

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  一级指标

  二级指标

  三级指标

  预期指标值

  实际完成指标值

     

  

  

  

  数量指标

   指标1:物业管理服务面积(平方米)

  271397

  271397

   指标2:

   

   

   ……

   

   

  质量指标

   指标1:

   

   

   指标2:

   

   

   ……

   

   

  时效指标

   指标1:

   

   

   指标2:

   

   

   ……

   

   

  成本指标

   指标1:

   

   

   指标2:

   

   

   ……

   

   

  ……

   

   

   

     

  

  

  

  经济效益 指标

  

   指标1:

   

   

   指标2:

   

   

   ……

   

   

  社会效益 指标

  

   指标1:

   

   

   指标2:

   

   

   ……

   

   

  生态效益 指标

  

   指标1:

   

   

   指标2:

   

   

   ……

   

   

  可持续影响 指标

  

   指标1:

   

   

   指标2:

   

   

   ……

   

   

  ……

   

   

   

  满意度 指标

  

  服务对象 满意度指标

  

   指标1:办公职工满意率

  90%

  80%

   指标2:

   

   

   ……

   

   

  ……

   

   

   

  项目支出绩效自评表

    2019   年度)

   

   

   

   

   

   

   

  项目名称

  党政大楼餐厅管理服务费

  本级部门及代码

  142001

  实施单位

  深圳明喆物业公司

  项目预算 执行情况 (万元)

  

  

   预算数:

  144万元

   执行数:

  144万元

         其中:财政拨款

  144万元

  其中:财政拨款

  144万元

               其他资金

   

    其他资金

   

           

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  预期目标

  目标实际完成情况

    目标1:满足政府接待用餐

  

   目标2:满足职工用餐  目标3:  ……

  

  

    目标1完成情况:优

  

   目标2完成情况:优  目标3完成情况:  ……

  

  

           

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  一级指标

  二级指标

  三级指标

  预期指标值

  实际完成指标值

     

  

  

  

  数量指标

   指标1:满足的人员用餐数

  860

   

   指标2:餐厅员工工资

  144万元

   

   指标3:设施设备的维修维护费

  500

   

  质量指标

   指标1:饭菜质量

  85%

   

   指标2:

   

   

   ……

   

   

  时效指标

   指标1:

   

   

   指标2:

   

   

   ……

   

   

  成本指标

   指标1:

   

   

   指标2:

   

   

   ……

   

   

  ……

   

   

   

     

  

  

  

  经济效益 指标

  

   指标1:

   

   

   指标2:

   

   

   ……

   

   

  社会效益 指标

  

   指标1:

   

   

   指标2:

   

   

   ……

   

   

  生态效益 指标

  

   指标1:

   

   

   指标2:

   

   

   ……

   

   

  可持续影响 指标

  

   指标1:

   

   

   指标2:

   

   

   ……

   

   

  ……

   

   

   

  满意度 指标

  

  服务对象 满意度指标

  

   指标1:

   

   

   指标2:

   

   

   ……

   

   

  ……

   

   

   

  项目支出绩效自评表

    2019   年度)

   

   

   

   

   

   

   

  项目名称

  维修(护)费

  本级部门及代码

  142001

  实施单位

  深圳明喆物业公司

  项目预算 执行情况 (万元)

  

  

   预算数:

  389万元

   执行数:

  325.72525万元

         其中:财政拨款

  389万元

  其中:财政拨款

  325.72525万元

               其他资金

   

   其他资金

   

           

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  预期目标

  目标实际完成情况

    目标1:按照维修改造的要求按时竣工并投入使用

  

   目标2:符合相关要求,有效改善办公环境,满足办公需要  目标3:  ……

  

  

    目标1完成情况:优

  

   目标2完成情况:优  目标3完成情况:  ……

  

  

           

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  一级指标

  二级指标

  三级指标

  预期指标值

  实际完成指标值

     

  

  

  

  数量指标

   指标1:集中办公场所外围维修维护面积

  4000

   

   指标2:改造修缮面积

  5000

   

   指标3:设施设备维修维护(个、部、次、套)

  200

   

  质量指标

   指标1:完工验收合格率

  100%

  100%

   指标2:

   

   

   ……

   

   

  时效指标

   指标1:项目按期完整率

  100%

  100%

   指标2:

   

   

   ……

   

   

  成本指标

   指标1:

   

   

   指标2:

   

   

   ……

   

   

  ……

   

   

   

     

  

  

  

  经济效益 指标

  

   指标1:满足办公需求

  95%

  95%

   指标2:

   

   

   ……

   

   

  社会效益 指标

  

   指标1:

   

   

   指标2:

   

   

   ……

   

   

  生态效益 指标

  

   指标1:

   

   

   指标2:

   

   

   ……

   

   

  可持续影响 指标

  

   指标1:

   

   

   指标2:

   

   

   ……

   

   

  ……

   

   

   

  满意度 指标

  

  服务对象 满意度指标

  

   指标1:办公职工满意率

  90%

  80%

   指标2:

   

   

   ……

   

   

  ……

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  项目支出绩效自评表

    2019   年度)

   

   

   

   

   

   

   

  项目名称

  新闻中心租赁费

  本级部门及代码

  142001

  实施单位

  深圳明喆物业公司

  项目预算 执行情况 (万元)

  

  

   预算数:

  103.6万元

   执行数:

  61.0279万元

         其中:财政拨款

  103.6万元

   其中:财政拨款

  61.0279万元

               其他资金

   

    其他资金

   

           

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  预期目标

  目标实际完成情况

    目标1:完成支付租赁费                   

  

  目标2:和保障办公场所的正常运行  目标3:  ……

  

  

    目标1完成情况:优

  

   目标2完成情况:优  目标3完成情况:  ……

  

  

           

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  一级指标

  二级指标

  三级指标

  预期指标值

  实际完成指标值

     

  

  

  

  数量指标

   指标1:租用面积

  1960.46

   

   指标2:物业管理费

  105864.84

   

   指标3:采暖费

  63616.93

   

  质量指标

   指标1:

   

   

   指标2:

   

   

   ……

   

   

  时效指标

   指标1:

   

   

   指标2:

   

   

   ……

   

   

  成本指标

   指标1:

   

   

   指标2:

   

   

   ……

   

   

  ……

   

   

   

     

  

  

  

  经济效益 指标

  

   指标1:

   

   

   指标2:

   

   

   ……

   

   

  社会效益 指标

  

   指标1:

   

   

   指标2:

   

   

   ……

   

   

  生态效益 指标

  

   指标1:

   

   

   指标2:

   

   

   ……

   

   

  可持续影响 指标

  

   指标1:

   

   

   指标2:

   

   

   ……

   

   

  ……

   

   

   

  满意度 指标

  

  服务对象 满意度指标

  

   

   

   

   指标2:

   

   

   ……

   

   

  ……

   

   

   

  四、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  本部门2019年度机关运行经费支出884.84万元,比2018年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%。主要原因是:本单位为事业单位,2018年机关运行经费填写口径为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,所以未进行对比。主要包括以下支出:办公费3.33万元、劳务费0.27万元、邮电费1.12万元、差旅费0.35万元、办公用房取暖费871.61万元福利费3.81万元、公务用车维护费0.55万元、其他3.79万元。

  (二)政府采购支出情况

  本部门2019年度政府采购支出合计1,130.44万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,比2018年减少-25.23万元,降低-100.00%,主要原因是:未进行货物采购。政府采购工程支出43.51万元,比2018年增加4.22万元,增长10.70%,主要原因是:集中办公场所建筑、使用时间久,设施设备老化,维修增多,支出增加;政府采购服务支出1,086.93万元,比2018年增加2.43万元,增长0.20%,主要原因是:集中办公面积增加,本物业服务费增加。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的XX.X%。其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的XX.X%。

  (三)国有资产占用情况

  截至2019年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车5辆。单位价值50万元以上通用设备1台(套),主要是会议室电子设备,比2018年增加(减少)0.00台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2018年增加(减少)0.00台(套)。

  第三部分 名词解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度累积的事业基金(当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

  (七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

  (八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:王那 联系电话:0477-8380146

  

网站地图

  • 承办:鄂尔多斯市东胜区政务服务局
  • 电话:0477-8575345
  • 技术支持:内蒙古海瑞科技有限责任公司