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鄂尔多斯市东胜区林荫街道办事处2020年度决算公开报告

作者: 来源:东胜区林荫街道办事处 发布时间:2021-10-11 16:00
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内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区林荫街道办事处

2020年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2020年度收入决算情况说明

(三)关于2020年度支出决算情况说明

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

  

  

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

办事处党工委职责

街道办事处党工委是区委的派出机构,是城市街道办事处及辖区的领导核心,在区委的领导下,全面负责辖区内党的建设、精神文明建设、社会治安综合治理、经济建设和社会发展等方面的工作。根据《中国共产党章程》规定和区委的要求,其主要职责是:

 (一)宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规,执行上级党组织的决议、决定,团结、动员、组织党员和群众积极完成各项工作任务。

 (二)参与讨论决定辖区市政建设、管理的措施和办法,实施城市可持续发展战略,推动城市建设步伐。

 (三)讨论决定辖区内发展经济、社会服务和社会治安综合治理等方面的重大问题。

 (四)对区直机关在街道的机构实行双重领导;对辖区内的社区建设负全面责任,对辖区的社区服务、卫生、文化、治安、环境等工作行使组织领导、综合协调、监督检查职能;对辖区内的机关、企事业单位及其党组织参与地区性、社会性、群众性、公益性的社会管理和服务工作进行组织、指导和协调。

 (五)领导街道办事处工会、共青团、妇联等群众组织,支持和保证他们依照法律和各自的章程开展工作。

 (六)加强街道党组织的自身建设,充分发挥街道党组织的领导核心作用、社区党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

 (七)按照干部管理权限,做好街道干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作。

 (八)领导社区思想政治工作和精神文明建设。

 (九)负责组织本辖区人大代表的选举工作,保障本辖区人大代表依法行使应有的权力。

 (十)完成区委和上级有关部门交办的其他任务。

办事处行政职责

街道办事处是区人民政府的派出机构,根据区人民政府的授权,对辖区地域性和社会性的工作行使行政管理的职能,其主要职责是:

 (一)对街道办事处党工委和区人民政府负责。

 (二)贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规以及区人民政府的决议、决定、命令和指示。

 (三)指导村委会、居委会的工作,负责向区政府反映村民、居民的意见和要求,处理群众来信,接待群众来访。

 (四)负责开展社区服务活动,配合民政部门管理社会救济、拥军优属、社会福利、婚姻、安置等民政事务。

 (五)协调民族关系,会同有关部门处理民族、宗教等事宜。

 (六)协助有关部门做好老龄、关心下一代和妇女工作,保护老人、儿童和妇女的合法权益。

 (七)配合有关部门搞好辖区内的土地审批、市政规划建设、城市管理工作,不断提高城市品位;监督、管理市容环境卫生,组织开展爱国卫生运动。

 (八)负责本辖区的计划生育工作,会同有关部门对流动人口进行管理,实施人口计划生育的综合治理。

 (九)会同有关部门做好本辖区的征兵工作和兵役、预备役登记管理工作,宣传贯彻党的法律法规。

 (十)负责受理本辖区内村民、居民和单位的投诉,依法处理民间纠纷和矛盾。

 (十一)会同有关部门制定社区建设中长期规划和年度计划,并组织实施;全面负责社区管理、服务工作。

 (十二)负责制定街道企业的发展规划,并组织实施。积极创办社区经济实体,培植财源,发展经济。

 (十三)完成区人民政府和上级有关部门交办的其它任务。

二、机构设置

街道办事处内设党政综合办公室、基层党的建设办公室、社会事务办公室、城市管理办公室、平安建设办公室、党群服务中心(挂便民服务中心、退役军人服务站、新时代文明实践所牌子)。我单位共有职工63人,参公管理事业人员47人,行政在职16人。

序号

单位名称

单位性质

1

鄂尔多斯市东胜区林荫街道办事处

财政拨款的行政单位

1

鄂尔多斯市东胜区林荫街道办事处党群服务中心

参照公务员法管理的事业单位

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年,部门本年收入预算合计1,277.80万元,与2019年比减少165.36万元,主要原因是本年度人员减少,预算数减少。2020年,部门本年支出预算合计1,277.80万元,与2019年比减少165.36万元,主要原因是本年度政府性基金减少,人员减少,支出数减少。

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计1,194.89万元,其中:本年收入合计1,188.02万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余6.87万元;支出总计1,194.89万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余6.87万元。与2019年度相比,收入总计减少203.94万元,下降14.60%;支出总计减少203.94万元,下降14.60%。主要原因:一是本年度政府性基金减少;二是为民服务专项资金减少。

(二)关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计1,188.02万元,其中:财政拨款收入1,188.02万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。

(三)关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计1,188.02万元,其中:基本支出989.12万元,占83.30%;项目支出198.90万元,占16.70%;经营支出0.00万元,占0.00%。

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计1,194.89万元,其中:年初结转和结余6.87万元;支出总计1,194.89万元,其中:年末结转和结余6.87万元。与2019年度相比,收入减少203.94万元,下降14.60%;支出减少203.94万元,下降14.60%。主要原因:一是本年度政府性基金减少;二是为民服务专项资金减少。

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计1,166.02万元,其中:基本支出989.12万元,占84.80%;项目支出176.90万元,占15.20%。

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出989.12万元,其中:人员经费909.93万元,主要包括:基本工资214.77万元、津贴补贴315.68万元、奖金16.12万元、社会保障缴费1.78万元、绩效工资25.03万元、机关事业单位基本养老保险缴费91.69万元、职业年金缴费15.64万元、职工基本医疗保险缴费41.85万元、住房公积金73.33万元,较上年减少3.94万元,主要原因是:人员减少工资支出减少;公用经费79.18万元,主要包括:办公费8.37万元、印刷费0.33万元、水费2万元、电费4.19万元、邮电费1.97万元、取暖费33.43万元、差旅费0.61万元、维修(护)费1.27万元、培训费0.45万元、劳务费11.07万元、福利费12.16万元、公务用车运行维护费1.06万元、其他商品和服务支出1.38万元、资本性支出0.82万元,较上年减少4.13万元,主要原因是:劳务费减少。

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款三公经费预算为3.60万元,支出决算为1.06万元,完成预算的29.40%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为3.60万元,支出决算为1.06万元,完成预算的29.40%;公务接待费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。2020年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:本年度公务出行减少,未产生车辆维修维护费。

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款三公经费支出1.06万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出1.06万元,占100.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0,累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出1.06万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,公务用车购置支出较上年增加0.00万元。公务用车运行维护费支出1.06万元,车辆燃油及保险费,车均运维费1.06万元,公务用车运行维护费支出较上年减少2.50万元,主要原因是本年度公务出行减少,未产生车辆维修维护费,财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0.00万元。其中:国内公务接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。较上年增加0.00万元。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,涉及项目 12,共涉及资金198.89万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;政府性基金预算项目  1,共涉及资金 22万元。

通过绩效评价工作,我单位进一步提高了对预算绩效管理的认识,加强预算绩效动态监控管理,及时跟踪项目进度,对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施。加强相关专业技术人员的业务培训,进一步提高预算绩效评价质量,从评价情况来看,绩效目标得到较好实现。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在在部门决算中反映“城乡社区环境卫生”“其他文化旅游体育与传媒支出”“其他公安支出”“其他纪检监察事务支出”等4一般公共预算项目,“其他抗疫相关支出”政府性基金预算项目1个,共5项目的绩效自评结果。

1. 城乡社区环境卫生项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分。全年预算数为8万元,执行数为8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,改善居民生活环境,促进文明城市创建。发现的主要问题及原因:社会效益指标有待提高。下一步改进措施:进一步改善居民生活环境条件。

2. 其他文化旅游体育与传媒支出项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分96分。全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,优化社区办公场所,加大宣传力度,更好的为居民提供服务。发现的主要问题及原因:服务对象满意度有待提高。下一步改进措施:推动社区工作科学、健康、可持续性发展,为更好的服务群众提供保障。

3.其他公安支出项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数8.88万元,执行数为8.88万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,为本年度辖区内重度精神病患者进行生活补贴。

4. 其他纪检监察事务支出项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分96分。全年预算数5万元,执行数为0.9万元,完成预算的18%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,加大纪检监察力度,使单位健康有序的开展工作。发现的主要问题及原因:在日常纪律遵守方面有待提高。下一步改进措施:积极推动日常纪律遵守检查工作。

5. 其他抗疫相关支出项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数22万元,执行数为22万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,加大疫情防控宣传工作,保障居民健康生活环境。发现的主要问题及原因:部分居民防控意识不足。下一步改进措施:加大疫情防控宣传力度,增强居民防控意识。

项目支出绩效自评表

2020 年度)

项目名称

城乡社区环境卫生

项目负责人及电话

 

主管部门

 

实施单位

林荫街道办事处

项目预算执行情况 (万元)

8

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

8

8

10

100

10

 

其中:财政拨款

8

8

-

 

-

 

其他资金

   

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标改善居民生活环境,促进文明城市创建

目标实际完成情况:按预定计划全部完成

     

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

产出指标 (50分)

数量指标

清理无物业小区垃圾

15

53个小区

53

15

 
     

 

 

 

 

 

 
   

质量指标

小区垃圾清理合格率

15

≥98

98

15

 
     

 

 

 

 

 

 
   

时效指标

组织垃圾清理实施阶段

15

2020年11月底前

按时完成

15

 
     

 

 

 

 

 

 
   

成本指标

每车价格

5

≥150元

150

5

 
     

 

 

 

 

 

 
 

(30分) 效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

 

 
   

社会效益指标

改善居民生活环境条件

10

≥80

75

8

 
   

生态效益指标

 

 

 

 

 

 
   

可持续影响指标

无物业居民小区环境改善可持续性

20

长期

长期

20

 
 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

居民群众对办事处的满意度

10

≥75

75

10

 

总分

100

 

98

 
 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效自评表

项目名称

其他文化旅游体育与传媒支出

项目负责人及电话

 

主管部门

 

实施单位

林荫街道办事处

项目预算执行情况 (万元)

2

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

2

2

10

100

10

 

其中:财政拨款

2

2

-

 

-

 

其他资金

   

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标优化办公场所及活动阵地环境,更好的为居民提供服务。

目标实际完成情况:按预定计划全部完成

     

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

产出指标 (50分)

数量指标

宣传场所

15

33处

33

15

 
     

 

 

 

 

 

 
   

质量指标

质量验收合格率

15

≥98

98

15

 
     

 

 

 

 

 

 
   

时效指标

宣传准备、实施、验收阶段

15

2020年3-11月

按时完成

15

 
     

 

 

 

 

 

 
   

成本指标

市场价格

5

当年市场价格

 

5

 
     

 

 

 

 

 

 
 

(30分) 效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

 

 
   

社会效益指标

加大宣传力度,创建文明城市

10

≥80

75

8

 
   

生态效益指标

 

 

 

 

 

 
   

可持续影响指标

推动社区工作科学、健康、可持续性发展,为更好的服务居民群众提供保障

10

长期

长期

10

 
 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

辖区居民对街道办事处的满意度

10

≥75

75

8

 

总分

100

 

96

 

项目支出绩效自评表

2020 年度)

项目名称

其他公安支出

项目负责人及电话

 

主管部门

 

实施单位

林荫街道办事处

项目预算执行情况 (万元)

8.88

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

8.88

8.88

10

100

10

 

其中:财政拨款

8.88

8.88

-

 

-

 

其他资金

   

-

 

-

年度总体目标完成情况

对重度精神病患者进行补助

目标实际完成情况:按预定计划全部完成

     

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

产出指标 (50分)

数量指标

对辖区重度精神病患者进行补贴

15

实有人数

实有人数

15

 
     

 

 

 

 

 

 
   

质量指标

成功发放合格率

15

≥98

98

15

 
     

 

 

 

 

 

 
   

时效指标

及时发放

20

按时发放

按时完成

20

 
     

 

 

 

 

 

 
   

成本指标

           
     

 

 

 

 

 

 
 

(30分) 效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

 

 
   

社会效益指标

改善重度精神病患者生活水平

10

≥80

80

10

 
   

生态效益指标

 

 

 

 

 

 
   

可持续影响指标

重度精神病患者生活可持续性

20

长期

长期

20

 
 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

居民群众对办事处的满意度

10

≥98

98

10

 

总分

100

 

100

 
 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效自评表

项目名称

其他纪检监察事务支出

项目负责人及电话

 

主管部门

 

实施单位

林荫街道办事处

项目预算执行情况 (万元)

5

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

5

0.9

10

100

10

 

其中:财政拨款

5

0.9

-

 

-

 

其他资金

   

-

 

-

年度总体目标完成情况

保障单位健康有序开展工作

目标实际完成情况:按预定计划全部完成

     

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

产出指标 (50分)

数量指标

纪检监察

15

30次

30

15

 
     

 

 

 

 

 

 
   

质量指标

监察合格率

15

≥98

98

15

 
     

 

 

 

 

 

 
   

时效指标

及时进行纪检监察

20

全年

按时完成

20

 
     

 

 

 

 

 

 
   

成本指标

     

 

   
     

 

 

 

 

 

 
 

(30分) 效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

 

 
   

社会效益指标

加大纪检监察力度

10

≥80

75

8

 
   

生态效益指标

 

 

 

 

 

 
   

可持续影响指标

推动工作稳定、健康开展,

20

长期

长期

20

 
 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

职工对纪检监察工作的满意度

10

≥75

75

8

 

总分

100

 

96

 
 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效自评表

项目名称

其他抗疫相关支出

项目负责人及电话

 

主管部门

 

实施单位

林荫街道办事处

项目预算执行情况 (万元)

22

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

22

22

10

100

10

 

其中:财政拨款

2

22

-

 

-

 

其他资金

   

-

 

-

年度总体目标完成情况

全面宣传疫情防控工作

目标实际完成情况:按预定计划全部完成

     

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

产出指标 (50分)

数量指标

疫情防控宣传制作

15

7个社区

7个社区

15

 
     

 

 

 

 

 

 
   

质量指标

宣传制作合格率

15

≥98

98

15

 
     

 

 

 

 

 

 
   

时效指标

及时进行张贴宣传

15

全年

按时完成

15

 
     

 

 

 

 

 

 
   

成本指标

按当年价格

5

按当年价格

按当年价格

5

 
     

 

 

 

 

 

 
 

(30分) 效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

 

 
   

社会效益指标

加大疫情防控宣传力度

10

≥80

75

10

 
   

生态效益指标

 

 

 

 

 

 
   

可持续影响指标

推动疫情防控工作稳定、健康开展,

20

长期

长期

20

 
 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

辖区居民对疫情防控工作的满意度

10

≥75

75

10

 

总分

100

 

100

 

(三)部门评价项目绩效评价结果。

项目绩效评价结果见“其他抗疫相关支出项目支出绩效自评表”。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出79.18万元,比2019年减少4.13万元,增长降低5.00%。主要原因是:人员减少。

本部门2020年度日常公用经费支出79.18万元,比2019年减少4.13万元,降低5.00%。主要原因是:人员减少。

(二)政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计18.32万元,其中:政府采购货物支出16.69万元,比2019年减少9.57万元,降低36.40%,主要原因是: 采购货物减少;政府采购工程支出0.00万元,比2019年减少171.90万元,降低100.00%,主要原因是:本年度无政府采购工程;政府采购服务支出1.62万元,比2019年减少25.26万元,降低94.00%,主要原因是:本年度政府采购服务减少。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0%。其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0%。

(三)国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆,;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆,;执法执勤用车0辆,;特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆;其他用车1辆,主要是用于日常公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2019年增加(减少)0.00台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2019年增加(减少)0.00台(套)。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:李沛娴    联系电话:0477-8525429

第五部分部门决算公开表

详见附表

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