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东胜区诃额伦办事处2017年部门预算说明

作者:东胜区诃额伦办事处 来源:东胜区诃额伦办事处 发布时间:2017-02-20 16:01
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  东胜区诃额伦街道街道办事处关于2017年部门预算及“三公经费”预算情况的说明
  一、诃额伦街道办事处内设机构基本情况
  (一)党政办公室:
  处理机关日常事务,负责会议的协调组织和服务工作;负责文件的草拟,机关文书处理,档案印章管理;办理领导批示文件,负责对上级的方针、政策和区委、政府工作部署贯彻落实情况的督查、反馈;负责机关财务、财产管理和后勤服务工作;负责规章制度建设和群众来信来访的处理、接待工作;负责组织、宣传、人事、武装、保卫、民族宗教、群团、统战、关心下一代工作;负责组织本辖区开展文明创建和各项评比活动,对辖区文明创建过程中的单位进行指导、服务,对辖区各级各类文明单位进行指导、督查和管理。
  (二)社会事务办公室:
  宣传贯彻执行《中华人民共和国城市居民委员会组织法》,指导居民委员会开展居自治工作。负责社区居民委员会的基层政权建设;负责社区建设和委办经济建设工作,指导和组织社区服务工作;负责辖区居民最低生活保障、居补退养、优抚助残、救灾捐赠工作;对辖区拥军优属、退休人员、民族宗教、等社会事务进行管理;负责组织辖区文化、体育活动。
  (三)城管办:
  负责落实辖区单位、摊点、个体户、居民的卫生区,并实施监督检查和管理;负责组织发动单位、居民治理小街小巷;组织辖区单位和居民开展爱国卫生活动,负责辖区“三灭”工作;配合有关部门负责辖区市容管理和初级卫生保健、食品卫生管理工作;配合有关部门搞好辖区内的城市管理、服务工作;管理落实辖区内的门前“三包”责任制。
  (四)计育办:
  宣传、贯彻党和国家关于计划生育的方针、政策和法规;做好辖区计划生育知识的普及和技术服务工作,做好辖区居民、流动人口的计划生育工作,实现优生优育;拟定街道人口与计划生育工作计划,做好社区计划生育工作的业务培训;为辖区内育龄妇女提供生殖保健咨询服务;负责辖区居民一胎服务证的材料审核工作;指导、督促社区居委会、驻地单位贯彻落实计划生育有关政策、法规。
  (五)综治服务中心:
  处理本街道社会治安综合治理的日常事务工作;及时掌握辖区治安形势和工作动态;负责信访工作,及时进行社会矛盾纠纷排查;推进安全楼院建设;协调街道辖区单位内保工作;协助安监局、公安派出所做好辖区安全生产、消防工作;负责辖区内法制宣传教育工作;拟定全民普法教育规划并组织实施;负责人民调解工作;协调有关部门和单位开展对刑释解教人员的安置帮教工作;负责为居民提供法律咨询和法律服务;协助社会治安综合治理工作;指导、管理基层法律服务所工作;完成上级司法行政机关和街道办事处依法交办的维护社会稳定的有关工作。
  (六)民政办:
  宣传贯彻执行《中华人民共和国城市居民委员会组织法》,指导居民委员会开展居自治工作。负责社区居民委员会的基层政权建设;负责社区建设和委办经济建设工作,指导和组织社区服务工作;负责辖区居民最低生活保障、居补退养、优抚助残、救灾捐赠工作;对辖区拥军优属、退休人员、民族宗教、等社会事务进行管理;负责组织辖区文化、体育活动。
  (七)安全生产办:
  制定街道社会治安综合治理工作计划、方案和措施。密切注视街道的治安动态,掌握、分析治安状况,及时向上级综治委上报信息,重大问题报告街道党政领导研究解决。及时排查治安混乱地区和突出治安问题,组织、协调有关部门开展“严打”整治专项斗争和重点治理工作。负责矛盾纠纷排查调处工作。切实承担牵头责任,充分发挥公安、司法、信访等部门在联调工作机制中的作用,预防和减少重大纠纷和群体性事件发生。
  (八)劳动保障所:
  负责《再就业优惠证》的核发和下岗失业人员管理工作;负责自谋职业的下岗失业人员申请小额担保贷款的审核工作;负责企事业单位退休人员的社会化管理与服务;协助有关部门在退休人员中建立健全党组织,开展丰富多彩的文体活动;指导帮助社区服务机构提供医疗卫生服务,接续下岗失业人员养老保险关系;负责劳动保障监察和劳动保障统计调查工作;其他属于劳动保障范畴的管理与服务工作。
  二、诃额伦街道2017年预算收入与支出预算情况说明 
  2017全年预算收入:846.06万元 ,支出846.06万元;与上年相比增加32.74万元,增加了4%,增加原因为各部门专项经费项目增加。 
  2017年全年预算支出:846.06万元 ,与上年相比增加32.74万元,增加了4%,增加原因为各部门专项经费项目增加。 
  (一)按功能分类支出: 
  1、(2010301)行政运行:644.86
  2、(2080505)财政对基本养老保险基金的补助 77.7
  3、(2082702)财政对工伤保险基金的补助  0.61
  4、(20800501)归口管理的行政单位离退休 12.4
  5、(2082703)财政对生育保险的补助 1.01
  6、(2011101)行政单位医疗 21.69
  7、(2210201)住房公积金 42.99
  8、(2100799)其他计划生育支出   44.8
  (二)按经济分类支出:
  基本支出数是801.26万元,项目支出数是44.8万元。其中:30101基本工资支出216.92万元,301302津贴工资319.49万元,30103奖金12.47万元,30104社会保障金101.02万元,30201办公费支出53.8万元,30204手续费0.5万元,30206电费8万元,30207邮电费3万元,302011差旅费1万元,30213维修费0.3万元,30216培训费0.5万元,30217公务接待费0.4万元,30226劳务费0.3万元,30231车辆运行维护费1.5万元,30208取暖费37.27。30311住房公积金42.99万元,30313购房补贴31.2万元,303202退休费12.4万元。
  (三)“三公”经费预算支出:4.7万元 
  其中:公务接待费:0.2万元,公务用车费:4.5万元, 三公经费2017年预算数为4.7万元,2016年预算数5.73万元,用于公务用车运行费(用于实有1辆车的维修、保养、保险、燃料费),无车辆购置,无出国出境费,严格执行中央八项规定,对“三公经费”本年预算数小于上年预算数的原因为车辆运行维护费、公务接待费有所减少。
  (四)机关运行经费安排情况
  2017年机关运行经费64.77万元,其中:办公费26万元,交通费1.5万元,取暖费37.27万元.
  (五)2017年未做政府采购预算。   
  (六)无政府性基金财政预算收入支出。     
  名字解释 
  1、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。
  2、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  3、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  4、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
  5、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。
  6、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  7、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
  8、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  9、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
  10、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 

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