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鄂尔多斯市东胜区公园街道办事处2019年度决算公开报告

作者:丁瑞霞 来源:公园街道 发布时间:2020-09-29 09:29
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内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区公园街道办事处

  2019年度决算公开报告

  目录

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职责

  二、机构设置

  第二部分 2019年度部门决算情况说明

  一、关于2019年度预算执行情况分析

  二、关于2019年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  (二)关于2019年度收入决算情况说明

  (三)关于2019年度支出决算情况说明

  (四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  (五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  (七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

  1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

  (八)关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明

  三、预算绩效情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

  四、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  (二)政府采购支出情况

  (三)国有资产占用情况

  第三部分 名词解释

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  第五部分 部门决算公开表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、机构运行信息表

   第一部分 部门基本情况

  一、部门职责

  (一)办事处党工委职责  

  街道办事处党工委是区委的派出机构,是城市街道办事处及辖区的领导核心,全面负责辖区内党的建设、精神文明建设、社会治安综合治理、经济建设和社会发展等方面的工作。根据《中国共产党章程》规定和区委的要求,其主要职责是: 

  1、宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规,执行上级党组织的决议、决定,团结、动员、组织党员和群众积极完成各项工作任务。 

  2、讨论决定辖区内发展经济、社会服务和社会治安综合治理等方面的重大问题。 

  3、对辖区内的社区建设负全面责任,对辖区的社区服务、卫生、文化、治安、环境等工作行使组织领导、综合协调、监督检查职能;对辖区内的机关、企事业单位及其党组织参与地区性、社会性、群众性、公益性的社会管理和服务工作进行组织、指导和协调。协助有关部门做好民族关系,会同有关部门处理民族、宗教等事宜。 

  4、领导街道办事处工会、共青团、妇联等群众组织,支持和保证他们依照法律和各自的章程开展工作。 

  5、加强街道党组织的自身建设,充分发挥街道党组织的领导核心作用、社区党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

  6、按照干部管理权限,做好街道干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作。 

  7、完成区委和上级有关部门交办的其他任务。 

  (二)办事处行政职责   

  街道办事处是区人民政府的派出机构,根据区人民政府的授权,对辖区地域性和社会性的工作行使行政管理的职能,其主要职责是: 

  1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规以及区人民政府的决议、决定、命令和指示。 

  2、指导居委会的工作,负责向区政府反映村民、居民的意见和要求,处理群众来信,接待群众来访。 

  3、负责开展社区服务活动,配合民政部门管理社会救济、拥军优属、社会福利、婚姻、安置等民政事务。 

  4、做好老龄、关心下一代和妇女工作,保护老人、儿童和妇女的合法权益。 

  5、配合有关部门搞好辖区内的土地审批、市政规划建设、城市管理工作,不断提高城市品位;监督、管理市容环境卫生,组织开展爱国卫生运动。 

  6、负责本辖区的计划生育工作,会同有关部门对流动人口进行管理,实施人口计划生育的综合治理。 

  7、会同有关部门做好本辖区的征兵工作和兵役、预备役登记管理工作,宣传贯彻党的法律法规。 

  8、负责受理本辖区内居民和单位的投诉,依法处理民间纠纷和矛盾。 

  9、负责制定街道企业的发展规划,并组织实施。积极创办社区经济实体,培植财源,发展经济。 

  10、完成区人民政府和上级有关部门交办的其它任务。

  二、机构设置

  从预算单位构成看,鄂尔多斯市东胜区公园街道办事处部门预算包括:办事处本级预算,所属于一类公益事业单位不进行单独核算。

  (一)鄂尔多斯市东胜区公园街道办事处所属单位设置及人员情况

  鄂尔多斯市东胜区公园街道办事处地处老城区中心,成立于1984年最早的办事处之一,辖区面积3.45平方公里,下设6个社区(前进、育才、通顺、红波、园林、民生),核定编制数46个,其中行政编制20人,事业编制26人,现实有人数:行政在职40人,行政聘用制18人、行政合同制4人、行政退养4人。机要应急车辆1辆,办公取暖面积大暖11942.20平方米。

  党政机构

  1.党政综合办公室。负责街道党工委、办事处的日常运转和综合协调工作;承担人大常委会办公室工作;负责党工委、办事处决策的督促检查工作;负责人事和财务等工作。

  2.基层党的建设办公室。负责基层党组织建设和群团工作;负责宣传思想文化、意识形态工作;负责党风廉政建设工作;负责统一战线、民族宗教等工作。

  3.社会事务办公室。负责民政、卫生健康、教育体育、科技、残疾人保障、统计、劳动就业、社会保障、计划生育、社会团体等社会事务性工作。

  4.城市管理办公室。负责辖区内市容市貌、环境卫生、小区物业、公共设施管理等工作;负责街道组织实施的建设工程的预算审校、招投标等工作;负责辖区内防汛抗旱工作;综合协调公共卫生、动物防疫和文明城市、卫生城市创建等相关工作;协助做好辖区内的城镇建设规划、公共服务设施规划和辖区内工程项目竣工验收、小区规划验收等工作;协助开展市场监督、环境保护、老旧小区整治、保障性住房管理等工作。

  5.平安建设办公室。负责应急管理、信访维稳和社会治安综合治理工作;负责推进街道法治建设工作;负责网格化工作。

  事业单位

  设置相当于副科级公益一类事业单位1个,财政经济不单独核算,具体职能职责如下:

  党群服务中心(挂便民服务中心、退役军人服务站、新时代文明实践所牌子)。承担党员群众服务项目的设置、安排和调度工作,为党员和群众提供综合性服务;承担辖区内党员的联系、服务工作;承担党群服务各类活动场所的功能规划、管理和维护工作;提供综合便民审批服务工作;承担退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等事务性工作;承担拥军优属等相关工作;组织实施新时代文明实践和志愿服务工作。

  (二)纳入2019年部门决算编制范围的二级预算单位情况:

  单位情况表

  序号

  单位名称

  单位性质

  1

  鄂尔多斯市东胜区公园街道办事处本级

  财政全额拨款的行政单位

  2

  鄂尔多斯市东胜区公园街道办事处本级 党群服务中心

  参照公务员法管理的事业单位

  第二部分 2019年度部门决算情况说明

  一、关于2019年度预算执行情况分析

  2019年本单位综合收支与年初预算数分析对比情况

  年初综合财政预算收入是994.94万元,综合财政决算收入是1288万元,增加293.06万元,增长29.46%。其主要原因:一是综合财政决算项目收入中的为民办实事收入增加、民政救助类收入增加等,这些项目类资金的预算在各业务部门中体现。二是上年结转结余资金增加,结转资金是职工死亡抚恤金、上级其他组织事务为民办实事资金、民政城市特困人员补贴、70岁无业老党员生活补贴。

  年初综合财政预算支出是994.94万元,综合财政决算支出是1288万元,增加293.06万元,增长29.46%。其中年初综合财政预算支出:人员经费支出813.64万元,行政运行经费支出62.19万元,项目支出119.11万元;综合财政决算支出:人员经费支出840.38万元,行政运行经费76.53万元,项目支出354.44万元。人员经费增加26.74万元,增长3.29%;行政运行经费增加14.34万元,增长23.06%;项目支出增加235.33万元,增长197.57%;主要原因:一是人员经费增加是新增两委人员,人员增加相应工资增加等。二是行政运行经费增加是福利费、4050人员工资等。三是项目经费增加是年末决算项目支出中的为民办实事、民政救助类支出增加等,这些项目类资金的预算在各业务部门中进行预算,本单位中不体现,但决算支出在本单位中体现所以增加等。四是上年结转结余资金支出,结转资金支出是上级其他组织事务为民办实事资金、民政城市特困人员补贴、70岁无业老党员生活补贴。

  2019年本单位财政拨款收支与预算数分析对比情况

  年初财政拨款预算收入是994.94万元,财政拨款决算收入是1288万元,增加293.06万元,增长29.46%。主要原因:一是财政拨款决算项目收入中的为民办实事收入增加、民政救助类收入增加等,这些项目类资金的预算在各业务部门中体现。二是上年结转结余资金增加,结转资金是职工死亡抚恤金、上级其他组织事务为民办实事资金、民政城市特困人员补贴、70岁无业老党员生活补贴。

  年初财政拨款预算支出是994.94万元,财政拨款决算支出是1288万元,增加293.06万元,增长29.46%。其中年初财政拨款预算支出:人员经费支出813.64万元,行政运行经费支出62.19万元,项目支出119.11万元;财政拨款决算支出:人员经费支出840.38万元,行政运行经费76.53万元,项目支出354.44万元。人员经费增加26.74万元,增长3.29%;行政运行经费增加14.34万元,增长23.06%;项目支出增加235.33万元,增长197.57%;主要原因:一是人员经费增加是新增两委人员,人员增加相应工资增加等。二是行政运行经费增加是福利费、4050人员工资等。三是项目经费增加是年末决算项目支出中的为民办实事、民政救助类支出增加等,这些项目类资金的预算在各业务部门中进行预算,本单位中不体现,但决算支出在本单位中体现所以增加等。四是上年结转结余资金支出,结转资金支出是上级其他组织事务为民办实事资金、民政城市特困人员补贴、70岁无业老党员生活补贴。

  二、关于2019年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  本部门2019年度收入总计1,288.00万元,其中:本年收入合计1,243.89万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余44.11万元;支出总计1,288.00万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余16.07万元。与2018年度相比,收入总计减少-141.07万元,下降-9.90%;支出总计减少-141.07万元,下降-9.90%。主要原因:一是退休人员减少是退休人员全部转交由社保局管理,人员减少资金对应减少;二是为民办实事中的城乡社区住宅支出减少;三是上年度结转资金减少;四是对应业务部门的资金下拨减少。 

  (二)关于2019年度收入决算情况说明

  本部门2019年度收入合计1,243.89万元,其中:财政拨款收入1,243.89万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。本单位属于全额拨款单位,本年度收入全部属于财政拨款,收入中有人员经费、公用经费、党组织为民办实事经费、新家庭计划经费、民政类救助、临时救助、其他计划生育事务支出、其他城乡社区住宅支出等。

  (三)关于2019年度支出决算情况说明

  本部门2019年度支出合计1,271.93万元,其中:基本支出917.49万元,占72.10%;项目支出354.44万元,占27.90%;经营支出0.00万元,占0.00%。本单位支出有人员经费、公用经费、各小区维修类项目经费等。

  (四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2019年度财政拨款收入总计1,288.00万元,其中:年初结转和结余44.11万元;支出总计1,288.00万元,其中:年末结转和结余16.07万元。与2018年度相比,收入减少-141.07万元,下降-9.90%;支出减少-141.07万元,下降-9.90%。主要原因:一是退休人员减少是退休人员全部转交由社保局管理,人员减少资金对应减少;二是为民办实事中的城乡社区住宅支出减少;三是上年度结转资金减少;四是对应业务部门的资金下拨减少。

  (五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计1,271.93万元,其中:基本支出917.49万元,占72.10%;项目支出354.44万元,占27.90%

  (六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出917.49万元,其中:人员经费840.96万元,主要包括:基本工资232.67万元、津贴补贴349.1万元、奖金15.33万元、职业年金缴费7.56万元、基本养老保险社会保障缴费88.34万元、其他社会保障缴费2.39万元、行政单位医疗保险缴费26.34万元、住房公积金70.55万元、其他工资福利支出48.09万元、对个人和家庭的补助0.58万元。较上年减少-98.84万元,主要原因是:本单位退休人员全部移交到社保局,人员减少资金也减少;公用经费76.53万元,主要包括:办公费7.68万元、委托业务费3.13万元、水费1.66万元、电费2.07万元、邮电费4.5万元、取暖费35.23万元、物业管理费3.46万元、差旅费2.57万元、劳务费2.11万元、福利费12.49万元、公务用车运行维护费1.54万元、其他商品和服务支出0.09万元,较上年增加2.56万元,主要原因是:本单位在职人员福利费增加、4050人员工资核算在内增加等。

  (七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

  1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

  本部门2019年度财政拨款三公经费预算为1.60万元,支出决算为1.54万元,完成预算的96.30%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为1.60万元,支出决算为1.54万元,完成预算的96.30%;公务接待费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是公务用车减少;二是公务车辆运行维修费减少等。

  2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

  本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出1.54万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出1.54万元,占100.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

  因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。主要用于:本单位没有出国(境)费用支出。较上年增加(减少)0.00万元,增加(下降)0.00%,主要原因是无。

  公务用车购置及运行维护费支出1.54万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,用于:本单位没有新购置车辆支出,车均购置费0.00万元,较上年增加(减少)0.00万元,增加(下降)0.00%,主要原因是无 。公务用车运行维护费支出1.54万元,用于公务车辆运行燃油费、维修保养费、车辆保险费等,车均运维费0.51万元,较上年减少-0.05万元,下降-3.40%,主要原因是一是公务用车减少;二是公务车辆运行维修费减少等。财政拨款开支的公务用车保有量为3辆,实际公务用车保有量为1辆,另外2辆公务车辆交回东胜区机关事务局,资产数现保留在本单位。

  公务接待费支出0.00万元。其中:国内公务接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。较上年增加(减少)0.00万元,增加(下降)0.00%,主要原因是无。

  (八)关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2019年度政府性基金预算财政拨款支出合计0.00万元,其中:基本支出0.00万元,项目支出0.00万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%。主要用于无。

  本部门(单位)2019年无政府性基金支出决算。

  三、预算绩效情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  2019年,填报绩效目标的预算项目1个,公开绩效目标1个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算40万元,占全部项目支出预算的11.29%

  项目支出预算绩效目标,项目资金40万元,中期、年度财政拨款40万元,项目期为1年,项目资金主要用于辖区内30个小区创城、创卫环境卫生整治工作,从而来改善居民生活环境,提高居民的幸福感指数。

  总体评价是按照创城创卫考核标准,对所辖区内30个小区环境卫生进行整治,达到了改善人居环境卫生的预期目标。

  项目评价结果是在具体的使用过程中能够综合各小区创城创卫环境整治、改善居民生活环境要求,合理分配资金的使用,并达到了预期的效果,完成项目绩效。

  (至少应包含以下信息:本部门预算绩效目标设置及绩效评价总体情况,有民生项目和重点支出项目的部门应说明项目的绩效评价开展情况及评价结果。)

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

  项目绩效具体标准评价:

  其中:社会效益指标是对30个小区创城创卫环境卫生整治、改善居民生活环境,提高居民幸福指数达到75%,基本达到预期目标。

  生态效益指标对30个小区创城创卫环境卫生整治,改善人居环境程度达到65%,基本达到预期目标。

  可持续影响指标30个小区创城创卫环境卫生整治、改善居民生活环境,提高居民幸福指数,为来年创城创卫工作打下基础达到70%,基本达到预期目标。

  服务对象满意度指标30个小区创城创卫环境卫生整治、改善居民生活环境,提高居民幸福指数达到90%,基本达到预期目标。

  本部门在项目资金安排、使用过程中严格执行本单位的财务管理制度。在具体的使用过程中能够综合各小区创城创卫环境整治、改善居民生活环境要求,合理分配资金的使用,并达到了预期的效果。(后附附件)

  (根据项目开展情况,分项目进行项目的绩效评价结果情况综述,并将项目支出绩效自评表附后。)

  四、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  本部门2019年度机关运行经费支出76.53万元,比2018年增加2.56万元,增长3.50%。主要原因是:本部门办公类费用支出增加,如办公费、邮电费与上年相比增加。主要包括以下支出:办公费7.68万元、印刷费0万元、水费1.66万元、电费2.07万元、劳务费2.11万元、委托业务费3.13万元、邮电费4.5万元、差旅费2.57万元、物业管理费3.46万元、取暖费35.23万元、培训费0万元、工会经费0万元、福利费12.49万元、公务用车运行维护费1.54万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出0.09万元、其他0万元。

  (特别提示:机关运行经费是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费。本级及所属预算单位均为财政补助事业单位或其他事业单位的部门,可参照此口径公开(部门决算财决0710栏合计数),并需与预算公开衔接一致。)

       (二)政府采购支出情况

  本部门2019年年初政府采购预算总额 22万元,其中:政府采购货物6万元,与2019年决算报表对比减少24.56万元,同比下降409.33%,主要原因是:一是党组织拨付资金为育才社区所辖鄂尔多斯市干休所安装电梯一部,造成本部门本年度政府采购增加的原因;二是各业务部门增加办公设备采购等原因。政府采购工程预算 0万元,与2019年决算增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%,主要原因是:无;政府采购服务预算16万元。与2019年决算对比增加4.19万元,增长26.19%,主要原因是:印刷类宣传减少,各业务部门下达的宣传广告印刷减少。主要包括以下支出:办公费0万元、印刷费16万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、邮电费0万元、差旅费0万元、培训费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车维护费0万元、其他交通费0万元、办公设备购置6万元、其他0万元。

  本部门2019年度政府采购决算支出合计42.37万元,其中:政府采购货物支出30.56万元,2018年增加28.06万元,增长1,122.40%,主要原因是:党组织拨付资金为育才社区所辖鄂尔多斯市干休所安装电梯一部,造成本单位本年度政府采购增加的原因;政府采购工程支出0.00万元,比2018年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%,主要原因是:无;政府采购服务支出11.81万元,比2018年增加3.13万元,增长36.10%,主要原因是:创城创卫宣传条幅、两委换届印刷费、党群服务中心打造宣传制作费等原因。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的XX.X%。其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的XX.X%

  (三)国有资产占用情况

  截至20191231日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0,主要用于:无;主要领导干部用车0辆,主要用于:无;机要通信用车3辆,主要用于:本单位外出办公事务出行使用。机要通信用车本单位实际使用车1辆,另外两辆车交回东胜区机关事务局。车辆资产现保留于本单位;应急保障用车0辆,主要用于:无;执法执勤用车0,主要用于:无;特种专业技术用车0,主要用于:无;离退休干部用车0,主要用于:无;其他用车0辆,主要是用于无。单位价值50万元以上通用设备0台(套),主要是无,比2018年增加(减少)0.00台(套),主要原因是无;单位价值100万元以上专用设备0台(套),主要是无,比2018年增加(减少)0.00台(套),主要原因是无。

  第三部分 名词解释

  (以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减,需要将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。)

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度累积的事业基金(当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

  (七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

  (八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:丁瑞霞    联系电话:0477-8391563

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