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鄂尔多斯市东胜区富兴街道办事处2017年度部门预算公开报告

作者:杨春梅 来源:东胜区富兴街道办事处 发布时间:2018-11-16 16:21
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    鄂尔多斯市东胜区富兴街道办事处2017年度部门预算公开报告
  目录
  第一部分  本部门概况
  主要职能、职责
  机构设置情况
  第二部分  2017年部门预算收支情况
  一、部门预算收支总体情况说明
  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
  三、2017年“三公”经费财政预算安排情况说明
  四、机关运行经费安排情况说明
  五、政府采购预算情况说明
  六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
  第三部分  其他公开事项(条件成熟的部门公开)
  一、转移支付情况说明
  二、重点项目预算绩效目标情况说明
  三、国有资产占有使用情况说明
  第四部分  名词解释
  第五部分  2017年部门预算公开表
  第一部分  本部门概况
  主要职责
  部门职责
  富兴街道成立于2001年,位于市区东部,所辖区域“五街三路”,辖区面积4.95平方公里,东以铜川街与幸福街道相邻,南以纺织东街与纺织街道接壤,西以那日松北路、那日松南路与公园街道、林荫街道相连,北以民族东街与民族街道毗邻,辖区人口16149户,43766人。街道下辖兴农、花苑、奥林、永宁、阳光、果园、沃热、和睦8个社区55个居民小组。街道社区联合党委8个,基层党组织14个,党员248人。驻辖区的主要单位包括鄂尔多斯市交通运输稽查大队、东胜区卫生局、东胜区疾控中心、东胜区排水事业局等行政事业单位17家。辖区共有服务业单位81家、租赁商务服务业企业7家,科学研究和技术服务2家,居民服务、修理和其他服务458家,房地产单位14家、金融业单位6家、住宿和餐饮业377家、批发零售业单位1104家、交通运输业单位3家、个体工商户523家。
  职责
  一、办事处党工委职责
  街道办事处党工委是区委的派出机构,是城市街道办事处及辖区的领导核心,在区委的领导下,全面负责辖区内党的建设、精神文明建设、社会治安综合治理、经济建设和社会发展等方面的工作。根据《中国共产党章程》规定和区委的要求,其主要职责是:
  (一)宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规,执行上级党组织的决议、决定,团结、动员、组织党员和群众积极完成各项工作任务。
  (二)参与讨论决定辖区市政建设、管理的措施和办法,实施城市可持续发展战略,推动城市建设步伐。
  (三)讨论决定辖区内发展经济、社会服务和社会治安综合治理等方面的重大问题。
  (四)对区直机关在街道的机构实行双重领导;对辖区内的社区建设负全面责任,对辖区的社区服务、卫生、文化、治安、环境等工作行使组织领导、综合协调、监督检查职能;对辖区内的机关、企事业单位及其党组织参与地区性、社会性、群众性、公益性的社会管理和服务工作进行组织、指导和协调。
  (五)领导街道办事处工会、共青团、妇联等群众组织,支持和保证他们依照法律和各自的章程开展工作。
  (六)加强街道党组织的自身建设,充分发挥街道党组织的领导核心作用、社区党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。
  (七)按照干部管理权限,做好街道干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作。
  (八)领导社区思想政治工作和精神文明建设。
  (九)负责组织本辖区人大代表的选举工作,保障本辖区人大代表依法行使应有的权力。
  (十)完成区委和上级有关部门交办的其他任务。
  二、办事处行政职责
  街道办事处是区人民政府的派出机构,根据区人民政府的授权,对辖区地域性和社会性的工作行使行政管理的职能,其主要职责是:
  (一)对街道办事处党工委和区人民政府负责。
  (二)贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规以及区人民政府的决议、决定、命令和指示。
  (三)指导村委会、居委会的工作,负责向区政府反映村民、居民的意见和要求,处理群众来信,接待群众来访。
  (四)负责开展社区服务活动,配合民政部门管理社会救济、拥军优属、社会福利、婚姻、安置等民政事务。
  (五)协调民族关系,会同有关部门处理民族、宗教等事宜。
  (六)协助有关部门做好老龄、关心下一代和妇女工作,保护老人、儿童和妇女的合法权益。
  (七)配合有关部门搞好辖区内的土地审批、市政规划建设、城市管理工作,不断提高城市品位;监督、管理市容环境卫生,组织开展爱国卫生运动。
  (八)负责本辖区的计划生育工作,会同有关部门对流动人口进行管理,实施人口计划生育的综合治理。
  (九)会同有关部门做好本辖区的征兵工作和兵役、预备役登记管理工作,宣传贯彻党的法律法规。
  (十)负责受理本辖区内村民、居民和单位的投诉,依法处理民间纠纷和矛盾。
  (十一)会同有关部门制定社区建设中长期规划和年度计划,并组织实施;全面负责社区管理、服务工作。
  (十二)负责制定街道企业的发展规划,并组织实施。积极创办社区经济实体,培植财源,发展经济。
  (十三)完成区人民政府和上级有关部门交办的其它任务。
  (二)机构设置情况
  一、党政办公室
  协助办事处处理机关日常事务,负责会议协调组织和服务工作、负责文件的草拟、机关文书处理、档案印章管理、办理领导批示件等;负责对上级的方针、政策和区委、政府工作部署贯彻落实情况的督查、反馈;负责机关财务、财产管理和后勤服务工作;负责规章制度建设和群众来信来访的处理、接待工作;负责组织宣传、人事、武装、保卫、民族宗教、群团、统战、关心下一代工作,组织本辖区开展文明创建和各项评比活动;负责对辖区文明创建过程中的单位指导、服务、负责对辖区各级各类文明单位进行指导、督查和管理。
  二、劳动保障事务所
  1、宣传国家有关劳动就业法律、法规和政策。
  2、为劳动者 和用人单位提供咨询服务、协调劳动供求双方的相互关系。
  3、指导劳动者依据确定劳动关系,维护自己合法权益。
  4、负责与职业介绍所和就业训练等方面的工作联系。
  5、及时、准确上报劳动和社会保障业务部门布置的各类统计报表。
  6、制定和实施辖区劳动就业工作发展规划和工作规划。
  7、负责对辖区各社区劳动服务站的指导、管理工作。
  三、城市管理办公室
  负责落实辖区单位、摊点、个体户、居民的卫生区,并实施监督检查和管理,组织发动单位、居民集资兴建卫生设施,治理小街小巷,组织开展爱国卫生活动;负责辖区“三灭”工作,配合有关部门负责本辖区市容管理和初级卫生保健、食品卫生管理;负责本行政区域发展计划、管理本行政区域的土地审批、保护现有耕地;负责依法处置乱占乱用土地行为,配合有关部门搞好辖区内市政规划建设城市管理服务工作,制定社区建设中长期规划和年度计划,并组织实施开展社区管理和服务工作;负责制订远期企业发展规划,指导和扶持发展辖区各类企业,创办社区经济实体,培植财源、发展经济及街道企业的横向联系及信息统计工作;负责管理本行政区域的税收和其他财政收入及财政预算内外资金的综合平衡。
  四、社会事务办
  协调本辖区的公安、司法、社会治安综合治理工作,配合上级民政部门宣传、贯彻《婚姻法》、扶贫、救灾、基层政权及社会福利、社会保障工作;负责辖区内常住人口和流动人口的计划生育工作实施人口计划生育的综合治理;贯彻国家教育方针,组织开展群众性文化、体育、娱乐活动;负责本行政区内的民族宗教工作,保障少数民族的合法权益。
  第二部分  2017年部门预算收支情况
  一、部门预算收支总体情况说明
  收入预算 918.7 万元,比2016年预算增加28.16万元,增长3 %,增加主要是由于人员增加,及工资正常调整。
  支出预算 918.7 万元,比2016年预算增加28.16万元,增长3 %,增加主要是由于人员增加,及工资正常调整。
  (一)、2017年部门预算收入情况说明
  部门预算收入918.7万元,其中:一般公共预算拨款收入   918.7万元,占比100 %;政府性基金预算拨款收入 0万元,占比0 %。
  (二)、2017年部门预算支出情况说明
  部门预算支出918.7万元,其中:基本支出 868.3 万元,占比95 %;项目支出50.4 万元,占比0.05 %。
  基本支出主要用于职工工资福利支出(如工资、津补贴、奖金等)、对个人和家庭的补助支出(如退休费,购房补贴等)、商品和服务支出(如机构运转所需的办公费、水电费等);项目支出主要用于社区公用经费、团委工作经费等方面支出。
  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
  (一)财政拨款规模情况
  财政拨款收支预算918.7万元,包括:一般公共预算财政拨款918.7万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转   0万元。
  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
  1.一般公共服务类667.23 万元,比上年预算数增加53.52万元。主要用于公用支出(如办公费,交通费,取暖费等);行政运行支出(如基本工资,津补贴,奖金,福利费购房补贴等)。
  2.社会保障和就业类128.73 万元,比上年预算数减少 12万元。主要用于基本养老保险缴费支出,财政对工伤、生育保险基金的补助及退休费等支出。
  3.医疗卫生与计划生育类:74.66万元,比上年预算数减少19万元。主要用于行政单位医疗保险支出,社区公用经费,团委工作经费支出等。
  4.住房保障支出(类):48.09万元,比上年预算数增加5.65万元。主要用于住房公积金支出。
  三、2017年“三公”经费财政预算安排情况说明
  财政拨款“三公”经费支出预算1.9 万元,与上年持平。
  因公出国(境)费用 0 万元,因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)0人次,与上年持平。
  2、公务接待费 0.4 万元,与上年持平。预计接待7批次,公务接待65人/次。
  3、公务用车购置及运行维护费 1.5 万元,与上年持平。其中公务用车购置0元,与上年持平;公务用车运行维护费1.5万元,与上年持平。
  四、机关运行经费安排情况说明
  机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  2017年,我单位机关运行经费财政拨款预算52.53 万元,比上年增加0.3万元,主要原因是因人员增加,导致公用经费增加。
  五、政府采购预算情况说明
  2017年我单位预算无政府采购,政府采购预算总额0 万元,其中:政府采购货物预算0 万元,政府采购工程预算 0万元,政府采购服务预算 0万元。与上年持平。
  六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
  我单位2017年无政府性基金支出预算。
  第三部分  其他公开事项说明
  一、转移支付情况说明
  我单位不涉及此项目。
  二、重点项目预算绩效目标情况说明
  我单位未开展预算绩效工作。
  三、国有资产占有使用情况说明
  截至2016年末,共有车辆 7 辆(账面数), 其中:一般公务用车7  辆,单位价值50万元以上大型设备0台(套)。
  第四部分  名词解释
  1、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。
  2、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  3、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  4、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
  5、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。
  6、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  7、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
  8、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  9、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
  10、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  第五部分  2017年部门预算公开表

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