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鄂尔多斯市东胜区泊尔江海子镇人民政府2021年度部门预算公开报告

作者: 来源:东胜区泊尔江海子镇人民政府 发布时间:2021-04-29 14:34
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鄂尔多斯市东胜区泊尔江海子镇人民政府2021年度部门预算公开报告

2021年 426

部门预算信息公开目录 

  第一部分  本部门概况

  一、主要职能、职责

  二、机构设置及人员基本情况

  第二部分  2021年部门预算收支情况

  一、部门预算收支总体情况说明

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

  四、机关运行经费安排情况说明

  五、政府采购预算情况说明

  六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  第三部分  其他公开事项

  一、项目支出绩效目标情况说明

  二、国有资产占有使用情况说明

  第四部分  名词解释

  第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

  第六部分  2021年部门预算公开表

  一、2021财政拨款收支预算总表

  二、2021年一般公共预算财政拨款支出预算表

  三、2021年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

  四、部门收支预算总表

  五、部门收入预算总表

  六、部门支出预算总表

  七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

  八、财政拨款“三公”经费支出预算表

  九、2021年政府采购预算表

  十、项目支出绩效目标表

   第一部分  本部门概况

  

  一、主要职能、职责

  1.转变职能 

    (1)政府由直接管理向经济调节、市场监管、社会管理和公共服务转变,建设服务型、法制型政府。 

    (2)正确处理政府与市场、政府与社会、政府与农民的关系,实行政企分开、政社分开、政事分开。提高行政管理效能,降低行政管理成本,增强管理透明度。 

    (3)镇政府对所属事业单位的管理,主要是规范事业单位市场行为,保障事业单位合法权益。监督事业单位和法定代表人的法律行为,监督政策的执行,目标任务完成情况和国有资产的管理。事业单位业务工作由其业务主管部门依据行业政策、技术标准等进行行业管理和监督检查,从直接管理转向间接管理,从行政管理转向依法管理,加快事业单位社会化进程。 

    (4)依托资源和社会优势,发展以农牧业产业化生产基地和旅游业为主的特色经济,加快工业化、城镇化和旅游产业发展进程,促使劳动力转移和农民增收。 

    (5)把政府工作的重点,政策支持的重点,进一步向社会事业发展倾斜,向生态建设、环境保护倾斜,向扩大就业、完善社会保障、改善困难群众生活倾斜。 

    2.调整镇政府职能 

    (1)设置农林牧水服务中心、文化服务中心、计划生育服务中心,为镇镇政府事业单位,由镇政府管理,区主管部门进行业务指导。 

    (2)镇政府所属各中小学校、卫生院、司法、动物防疫检疫、国土等机构和人员上划区直部门,实行双重管理。 

    (3)公安、税务、工商等派驻机构实行垂直管理。镇对派驻单位人员的奖惩任免有建议权和否决权。 

     (4)依照《村民委员会组织法》,加强对各村民委员会工作的指导。 

    (5)原婚姻登记职能交区民政局婚姻登记管理处,增加社会救助、农民低保、农村养老保险、大病统筹、农村合作医疗等社会保障职能。 

    (6)取消镇政府协助征收农牧业五税和征收三提五统费的职能。 

    2.职责 

    (1)贯彻落实党和国家在农村的各项政策和法律法规,维护稳定,依法行政。改善和优化经济环境,推进精神文明建设,促进全镇经济和社会发展。 

    (2)推进农业结构调整和生态保护,发展食用菌、无公害蔬菜种植、肉羊、绒山羊、奶牛养殖等特色产业,加快农牧业产业化进程,走新型工业化道路,促进区域经济和社会和谐发展。 

    (3)基本建设、基础设施建设和公共事业,加大环境保护力度,加强集镇建设,提高城镇聚焦人口的能力,改善投资环境,服务大项目建设的需要。 

    (4)加大劳动力的培训转移。采取多种措施加强农村实用技术等针对产业发展所需农村劳动力的职业技能培训,提高就业能力。 

    (5)开展普法宣传和法律服务,化解社会矛盾和纠纷,维护社会秩序稳定。加强镇区内各类企业安全生产的监督检查。 

    (6)保障镇区经济组织和农民的合法权益。监督各类经济组织和私营企业个体工商户手法经营,依法纳税。 

    (7)开展文化医疗卫生和计划生育服务,负责低保、医保、养老保险等服务工作,积极开展社会救助。 

     (8)依照《村民委员会组织法》,加强对村民委员会工作的指导,切实推进村民自治进程。 

    (9)为全镇农牧业产业化、工业化、城镇化提供全面服务,为农民提供信息服务和科技培训服务,提高劳动者素质。 

  (10)完成上级人民政府交办的其他工作任务

  二、机构设置及人员基本情况

    江海子镇党委、政府的内设机构为:党政综合办公室、基层党的建设办公室乡村振兴办公室、社会事务办公室、平安建设办公室共5个科室。事业单位为: 党群服务中心、综合行政执法局、综合保障和技术推广中心共3个。

  从预算单位构成看,鄂尔多斯市东胜区泊尔江海子镇人民政府部门预算包括:本级预算和镇所属事业单位预算。

  1.鄂尔多斯市东胜区泊尔江海子镇人民政府属单位设置情况

  2021年,鄂尔多斯市东胜区泊尔江海子镇人民政府共有机构数是4家,其中财政拨款的行政单位1家,公益一类事业单位为3家。

  2021年编制数为75人。其中行政编制人数30人,事业编制45人。2020年末财政供养人员实有人数129人,比上年净增加7人,其中在职人员80人,比上年净增加6人,其原因是新增工作调动及考录人员;离休人员0人,比上年减少0人;退休人员49人,比上年增加1人,其原因是在职人员退休。

  2.纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

  单位情况表                             

  

序号

  单位名称

  单位性质

 

  鄂尔多斯市东胜区泊尔江海子镇人民政府本级

  财政拨款的行政单位

  1

  鄂尔多斯市东胜区泊江海子镇综合执法局

  财政补助事业单位

  2

   

           第二部分  2021年部门预算收支情况

  一、部门预算收支总体情况说明

  收入预算3000万元,比上年预算增加0万元,增长0%主要是我镇根据2020年收入预算进行本年预算。

  支出预算3000万元,比上年预算增加0万元,增长0%。主要是我镇根据2021年收入预算进行支出预算。

  (一)、2021年部门预算收入情况说明

  部门预算收入3000万元,其中:一般公共预算拨款收入 3000万元,占比100 %;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%;事业收入 0万元,占比 0%;事业单位经营收入0万元,占比0 %;,其他收入0万元,占比 0%;上年结转 0万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。

  (二)、2021年部门预算支出情况说明

  部门预算支出3000万元,其中:基本支出1149.9万元,占比 38.33%;项目支出1850.1万元,占比61.67%;事业单位经营支出0万元,占比0%。

  主要用于“机构运转、专业活动、机构运行、社会保障等”方面支出。

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  (一)财政拨款规模情况

  财政拨款收支预算3000万元,包括:一般公共预算财政拨款3000万元,政府性基金预算财政拨款0 万元,上年结转 0  万元。

  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

  1一般公共服务类 1429.8万元,比上年预算数减少了9.8万元。主要用于人员工资、公用支出、机构运行等方面支出。

  2、社会保障和就业类 562.9万元,比上年预算数增加97万元。主要用于基层政权和社区建设与职工社保缴费等支出。

  3、文化旅游体育与传媒类8万元,比上年预算数减少了32万元,主要用于元宵节活动及传统文化活动支出、及春节亮化工程支出等。

  4、卫生健康类 38.7万元,比上年预算数减少了3.4万元,主要用于职工医疗补助及政府计划生育日常业务开展支出。

  5、城乡社区类656万元,比上年预算数增加31万元,主要用于环卫人员工资及城乡社区环境卫生、基础设施修缮等支出、城管执法日常办公及执法运行开支等。

  6、农林水支出 181.9万元,比上年预算数增加11.9万元,主要用于农产品检测、疫病检测、防治及森林防护灭火、农村道路修缮等支出

  7、住房保障支出92.7万元,比上年预算数增加5.4万元,主要用于职工住房公积金的补助支出。

  8、预备费 30万元,比上年预算数增加0万元,主要用于临时性费用支出。

     三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

  财政拨款“三公”经费支出预算17.5万元,比上年减少7.5万元,下降30%。其中:

  1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加0 万元,增长0%。主要是由于我镇无因公出国(境)相关业务发生。

  2、公务接待费10万元,比上年预算数减少 0万元,下降0%。主要是单位接待上级部门检查任务多。

  3、公务用车购置及运行维护费7.5万元,比上年预算减少  7.5万元,下降50%。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加0万元,增长0 %;公务用车运行维护费7.5万元,比上年预算减少7.5万元,下降7.5 %。减少主要是由于我镇积极压缩三公经费的支出。

      四、机关运行经费安排情况说明

  机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2021年,我单位机关运行经费财政拨款预算543.4万元,比上年减少142.7万元,下降23.2 %。主要包括以下支出:办公室费83.6万元、印刷费55万元、水费5万元、电费10万元、物业管理费26.5万元、差旅费20万元、维修(护)费40万元、会议费5万元、培训费 5万元、公务接待费10万元、劳务费40万元、委托业务费40万元、工会经费5万元、其他交通费33万元、生活补助10万元、办公设备购置20万元、费用补贴20万元、福利费16.8万元、公务用车维护费7.5万元、取暖费91万元。减少主要原因是我镇压缩政府支出,节省开支。

      五、政府采购预算情况说明

  政府采购预算总额97.5万元,其中:政府采购货物预算   35万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算62.5   万元。

  六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  本部门(单位)2021年无政府性基金支出预算。

  第三部分  其他公开事项说明

   一、项目支出绩效目标情况说明

  2021年,填报绩效目标的预算项目5个,公开绩效目标5个,公开项目占全部预算项目的62.5%。公开填报绩效目标的项目支出预算826万元,占全部项目支出预算的44.6%。

      二、国有资产占有使用情况说明

  截至2020年末,共有车辆 21 辆, 其中:一般公务用车4辆、机要通信车0辆、应急保障车0辆、一般执法执勤车17辆、特种专业技术车0辆,其他用车0辆;单位价值100万元以上大型设备0台(套)等。

   第四部分  名词解释

  

  1、一般公共预算财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。

  2、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  5、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

  6、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  7、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

  8、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  9、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

  10、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  11、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  12、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位预算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:折丽云           联系电话:0477-8180292

  第六部分  2021年部门预算公开表

      详见附表:部门预算公开表,项目支出绩效目标表

  

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