位置:首页 > 数据 > 财政管理 > 区委机关 > 统战部

中共鄂尔多斯市东胜区委统战部2019年度部门预算公开报告

作者: 来源:中共鄂尔多斯市东胜区委统战部 发布时间:2019-04-03 10:04
分享到:        
中共鄂尔多斯市东胜区委统战部2019年度部门预算公开报告
  部门预算信息公开目录 
  第一部分  本部门概况
  主要职能、职责
  机构设置情况
  第二部分  2019年部门预算收支情况
  一、部门预算收支总体情况说明
  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
  三、2019年“三公”经费财政预算安排情况说明
  四、机关运行经费安排情况说明
  五、政府采购预算情况说明
  六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
  第三部分  其他公开事项
  一、转移支付情况说明
  二、重点项目预算绩效目标情况说明
  三、国有资产占有使用情况说明
  第四部分  名词解释
  第五部分  2019年部门预算公开表
  一、2019财政拨款收支预算总表
  二、2019年一般公共预算财政拨款支出预算表
  三、2019年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
  四、部门收支预算总表
  五、部门收入预算总表
  六、部门支出预算总表
  七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
  八、财政拨款“三公”经费支出预算表
  九、项目支出绩效目标申报表
  十、2019年统战部本级预算政府采购公开表
  第一部分  本部门概况
  主要职能、职责
  (一)贯彻落实加强党对统一战线工作的集中统一领导的要求,贯彻执行党中央、自治区党委、市委、区委关于统一战线工作重大决策部署,发挥区委在统一战线工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构的作用,组织落实各级党委关于统战工作重要部署,了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结,协调统一战线各方面关系,巩固壮大最广泛的统一战线。
  (二)贯彻落实党的统一战线工作理论、政策和国家有关法律法规,研究起草东胜区统一战线工作的具体政策并推动落实,深入调查研究,及时向区委和上级统战部门报告东胜区统一战线工作情况并提出意见建议,统筹协调统一战线各方面关系。
  (三)负责发现、培养党外代表人士,负责党外代表人士的政治安排,会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和司法机关等领导职务的工作,做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作,反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难。
  (四)贯彻落实党的宣传工作方针,统筹推进东胜区统一战线宣传工作,拟定东胜区统一战线宣传工作规划并组织实施,研判涉及统一战线工作的舆情并协调有关部门应对处置。
  (五)负责联系各民主党派,通报情况、反映意见,贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策,支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设,支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用,协助民主党派做好干部管理工作。
  (六)贯彻落实上级关于无党派人士、党外知识分子、新的社会阶层人士、留学人员工作的方针政策。联系、培养无党派代表人士,支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子、新的社会阶层入士、留学人员情况并提出政策建议,联系、培养代表人士,开展思想政治工作,指导有关单位和社会组织做好党外知识分子、新的社会阶层人士、留学人员统一战线工作。做好有关统战团体管理工作。
  (七)贯彻落实党的民族政策,研究拟定东胜区民族工作的政策和重大措施并推动贯彻落实,做好重要工作和重大问题的协调处理,根据分工做好少数民族干部工作,联系少数民族代表人士,领导东胜区民族事务委员会依法管理民族事务,全面促进民族事业发展。
  (八)统一管理宗教工作,宣传贯彻落实党的宗教工作方针政策、法律法规。研究起草宗教工作有关政策并牵头推进落实。依法管理宗教行政事务,保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动,维护宗教界合法权益,抵御境外利用宗教进行渗透。引导各宗教坚持中国化方向,巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。
  (九)贯彻落实上级关于鼓励支持引导非公有制经济发展的政策措施,开展非公有制经济人士情况调查研究并提出政策建议,了解和反映非公有制经济人士的意见,团结、服务、引导、教育非公有制经济人士,促进东胜区非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。领导工商联党组,指导工商联工作。
  (十)统一领导港澳台海外统一战线工作,负责组织实施、督査落实党中央关于海外统一战线工作的政策和规划,提出东胜区港澳台统一战线工作建议。
  (十一)统一管理东胜区侨务工作,贯彻落实党的侨务工作方针政策。调查研究东胜区侨情和侨务工作情况,统筹协调有关部门和社会团体的涉侨工作,保护华侨和归侨侨眷的合法权益。
  (十二)承办市委统战部和区委交办的其他事项。
  机构设置情况
  机构全称为中共鄂尔多斯市东胜区委统战部,机构性质为行政,机构级别为正科级,内设机构有办公室、业务一室和业务二室3个科室。单位核定行政编制3人,工勤编制4人,另外有辅助岗位2人,退休5人,现有公务用车1辆。(一)办公室:协助领导处理机关日常事务,协调机关政务工作。负责信息、综合、督查、文秘、档案、机要、保密、保卫、后勤、会务、接待、财务、离退休干部服务管理以及机关其它事务工作。 
  (二)业务一室 :负责统一战线工作的理论研究、宣传教育、通讯报道工作;负责政协委员和民主党派成员、非党干部的考核、推荐工作;帮助各民主党派、工商联搞好思想建设和组织建设;宣传对台、侨务政策、开展和管理对台、侨务经贸活动,做好“三胞”的来访接待和“三胞”眷属的思想政治工作;负责民族宗教事务工作和少数民族干部的考核推荐工作;负责经济领域的统战工作;做好领导交办的其它工作。 
  (三)业务二室 :负责统一战线工作的理论研究、宣传教育、通讯报道工作;负责政协委员和民主党派成员、非党干部的考核、推荐工作;帮助各民主党派、工商联搞好思想建设和组织建设;宣传对台、侨务政策、开展和管理对台、侨务经贸活动,做好“三胞”的来访接待和“三胞”眷属的思想政治工作;负责民族宗教事务工作和少数民族干部的考核推荐工作;负责经济领域的统战工作;做好领导交办的其它工作。 
  第二部分  2019年部门预算收支情况
  一、部门预算收支总体情况说明
  收入预算133.5万元,比上年预算减少71.7万元,下降34.77%,减少主要是由于人员调出,退休人员移交社保发工资。
  支出预算133.5万元,比上年预算减少71.7万元,下降34.77%,减少主要是由于人员调出,退休人员移交社保发工资。
  (一)、2019年部门预算收入情况说明
  部门预算收入133.5万元,其中:一般公共预算拨款收入   133.5万元,占比100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0 %;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0 %;,其他收入 0 万元,占比 0 %;上年结转0万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0 %。
  (二)、2019年部门预算支出情况说明
  部门预算支出133.5万元,其中:基本支出110.54万元,占比82.8%;项目支出22.96万元,占比17.2%;事业单位经营支出 0万元,占比0%。
  主要用于“人员工资和机构正常运转等”方面支出。
  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
  (一)财政拨款规模情况
  财政拨款收支预算133.5万元,包括:一般公共预算财政拨款133.5万元,政府性基金预算财政拨款 0万元,上年结转0万元。
  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
  1.一般公共服务类110.54万元,比上年预算数减少24.92万元。主要用于保障机构正常运行、人员工资。减少原因:有调出人员。
  2、社会保障和就业类13万元,比上年预算数减少41.71万元。主要用于单位职工养老保险缴纳。减少原因:有调出人员。
  3、卫生健康类3.21万元,比上年预算数减少2.25万元。主要用于单位职工医疗保险缴纳补助。减少原因:有调出人员。
  4、住房保障类6.55万元,比上年预算数减少2.49万元。主要用于职工住房公积金支出。减少主要原因:有调出人员。
  三、2019年“三公”经费财政预算安排情况说明
  财政拨款“三公”经费支出预算 2万元,比上年增加(减少) 0 万元,增长(下降)0%。其中:
  1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加(减少)   0万元,增长(下降)0%。我单位较上年无变化。
  2、公务接待费 0万元,比上年预算数减少0万元,下降0%。我单位较上年无变化。
  3、公务用车购置及运行维护费2万元,比上年预算(减少)0万元,增长(下降)0 %。其中,公务用车购置0 万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0 %;公务用车运行维护费2万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%。我单位较上年无变化。
  四、机关运行经费安排情况说明
  机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  2019年,我单位机关运行经费财政拨款预算 5.92万元,比上年减少1.68万元,下降22.1%。主要原因是我单位有调出人员,相应预算公用经费下降。
  五、政府采购预算情况说明
  政府采购预算总额 2.2万元,其中:政府采购货物预算   2.2万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
  六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
  我单位2019年无政府性基金支出预算。
  第三部分  其他公开事项说明
  一、转移支付情况说明
  我单位无转移支付
  二、重点项目预算绩效目标情况说明
  根据2019年部门预算编制要求,对重点项目预算的绩效目标进行公开,我单位绩效项目一个,投资2.96万元,项目名称:起义人员补助,受益5人,起到社会效应是原国民党起义人员生活得到帮助,半年完成50%,发放资金1.48万元,年底完成100%,发放资金2.96万元。
  项目支出预算绩效目标填报情况
  2019年,填报绩效目标的预算项目1个,公开绩效目标1个,公开项目占全部预算项目的12.89%。公开填报绩效目标的项目支出预算2.96万元,占全部项目支出预算的12.89%。
  三、国有资产占有使用情况说明
  截至2018年末,共有车辆1辆, 其中:机要应急车辆1辆等,单位价值0万元以上大型设备0台(套)等。
  第四部分  名词解释(参考)
  1、一般公共预算财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。
  2、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  3、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  4、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
  5、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。
  6、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  7、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
  8、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  9、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
  10、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  11、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
  12、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
  13.一般公共服务:指财政厅用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。 
  14.社会保障和就业:指财政厅用于机关离退休人员的经费以及为离退休人员提供管理工作服务工作的离退休人员干部管理的支出。 
  15.住房保障支出:指财政厅机关及厅属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。 
  16.住房公积金:指按照国家统一规定,按规定比例为职工缴纳的住房公积金。 
  预算公开联系人:王虎      联系电话:0477--8380526
  第五部分  2019年部门预算公开表
  详见附表:部门预算公开8张表,项目支出绩效目标表项目支出绩效目标表及政府采购预算表

网站地图

  • 承办:鄂尔多斯市东胜区政务服务局
  • 电话:0477-8575345
  • 技术支持:内蒙古海瑞科技有限责任公司